填寫負(fù)數(shù),通常會有預(yù)警的

老師早上好,我有個(gè)問題不理解,例如全年工資5萬元,平時(shí)做賬時(shí)計(jì)提工資:J:管理費(fèi)用~工資,D:應(yīng)付職工薪酬,支付時(shí):亅:應(yīng)付職工薪酬,D:銀行存款,在年度匯算清繳時(shí),期間費(fèi)用填寫職工薪酬是不是也要填寫上全年工資5萬,因?yàn)槊骷?xì)表中管理費(fèi)用有計(jì)提部分的5萬
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額是按應(yīng)付職工薪酬的貸方金額填寫,還是按管理費(fèi)用中的工資借方科目填寫?
老師,我們研發(fā)費(fèi)用–職工薪酬20萬,年報(bào)所得稅匯算清繳中填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候是 填寫到第一行(管理費(fèi)用–職工薪酬)?還是填寫到第十九行(管理費(fèi)用–研發(fā)費(fèi)用)?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用的職工薪酬我根據(jù)什么填寫呢?第二張圖片是管理費(fèi)用科目余額表
匯算清繳時(shí),科目:應(yīng)付職工薪酬 與科目:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 金額不一致,期間費(fèi)用的職工薪酬按照管理費(fèi)用填了,那應(yīng)付職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)的金額是按照什么填,
A企業(yè)(演出方)、B企業(yè)(景區(qū))雙方簽訂租賃協(xié)議,A企業(yè)租賃B企業(yè)景區(qū)內(nèi)場地提供表演服務(wù);雙方協(xié)商由A企業(yè)對外售賣聯(lián)票(景區(qū)門票+表演票,無書面協(xié)議),聯(lián)票收款由A企業(yè)統(tǒng)一代收,再向B企業(yè)支付,同時(shí)A企業(yè)每賣出一張聯(lián)票還需向B企業(yè)支付相應(yīng)手續(xù)費(fèi),想問A企業(yè)稅務(wù)該如何處理,是否有涉稅風(fēng)險(xiǎn)
公司法人可以是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期初期末,本年利潤,和利潤表的凈利潤什么關(guān)系?
陸運(yùn)出口報(bào)關(guān)可以填FOB嗎
計(jì)生用品的稅率免稅和0稅率有什么區(qū)別
公司開的幼兒園,購買書包入什么科目,購買裝飾畫,等又入什么科目?
老師,我們遇到一個(gè)問題,我們是外貿(mào)企業(yè),原材料集成電路A產(chǎn)品是向我們香港的子公司購進(jìn),然后委托加工企業(yè)測試加工后,變成集成電路B再出口原供應(yīng)商香港子公司,測試加工企業(yè)給我們開單單測試費(fèi)的發(fā)票,不含成本,成本發(fā)票有代理報(bào)關(guān)公司開具的增值稅發(fā)票,是代理進(jìn)出口,這樣可以退稅嗎,勾選報(bào)關(guān)公司開具發(fā)票的稅款?加工企業(yè)不肯開成本加測試費(fèi)的發(fā)票合理嗎,還有向子公司買貨加工再賣回給他,這種是稅務(wù)局認(rèn)可的模式可以退稅嗎?加工企業(yè)手冊哪里可以查看?目前貨已報(bào)關(guān)出口,已經(jīng)免退稅備案,需要在單一窗口和口岸辦理什么手續(xù)嗎
陸運(yùn)出口有報(bào)關(guān)單嗎,收到的報(bào)關(guān)單上僅供核對的
請問個(gè)人注冊了公司,再注冊個(gè)體戶,電商稅怎么交的呢,這種情況下,這個(gè)人已經(jīng)是核定征收的嗎,他的個(gè)體戶,交稅只要不超過季度30萬都是免稅的吧,那這個(gè)個(gè)體戶的個(gè)人所得稅需要交嗎,印花稅這些呢
老師外幣入資,是以從資本金賬戶當(dāng)天轉(zhuǎn)入人民幣賬戶作為實(shí)收資本的數(shù)據(jù)嗎?謝謝


是紅沖的管理費(fèi)用工資部分,不是成本的工資
如果是這樣,是可以的
好的,謝謝
好的,祝你工作順利!