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老師好,我們4月份進(jìn)項(xiàng)稅有130萬退了70萬的出口退稅,然后現(xiàn)在稅務(wù)局說退增量留抵,19年增量是41萬,現(xiàn)在退了我們130-41=89萬,我有個(gè)疑問啊,因?yàn)槲易约阂呀?jīng)申請(qǐng)了出口退稅,所以我們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅只有60萬,但是稅局那邊還退我們89萬的增量留抵?是出口退稅和增量留抵退的不是一個(gè)東西嗎?我賬務(wù)怎么處理呢,我進(jìn)項(xiàng)都負(fù)數(shù)了啊。
老師,我3月有留抵,本月申報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅額那張表,上邊有我3月留抵的稅額,那個(gè)數(shù)據(jù)還不是我填寫的,如果我申報(bào)了,這個(gè)稅款會(huì)退給我們嗎?還是我需要填寫什么表,才能把稅款退給我們
請(qǐng)問出口退稅的條件是什么?我們現(xiàn)在有400多萬稅額的進(jìn)項(xiàng)未抵扣,預(yù)計(jì)下個(gè)月要退稅100萬左右,那我們這個(gè)月是全部抵扣有留抵稅額還是只抵扣一部分交點(diǎn)稅?跟退稅有什么關(guān)聯(lián)嗎?
老師,我們本月第一次出口退稅,上個(gè)月就開了一張出口發(fā)票金額57萬,這次勾選進(jìn)項(xiàng)票的稅額是6萬,在申報(bào)增值稅的時(shí)候期末留抵稅額是6萬,那這個(gè)能退下來嗎
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個(gè)月能開上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個(gè)人可以開公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會(huì)寫個(gè)人姓名以及電話號(hào),開這樣的發(fā)票如何寫會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實(shí)體倉庫里的東西不一致,入庫有時(shí)候會(huì)晚一些,在做銷售出庫單的時(shí)候就會(huì)有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識(shí)到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題呢?


您好,稅局沒退的20萬,大部分情況就是轉(zhuǎn)成留抵稅額了,以后你公司有內(nèi)銷要交稅時(shí),這筆錢就能直接抵扣,比如下個(gè)月要交5萬稅,就用這20萬里的5萬抵掉,你還剩15萬留抵,但這20萬也可能因?yàn)閯e的原因不給退,比如你的退稅率不夠或者發(fā)票有問題,那這20萬就不能抵稅,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,變成成本,所以你一定要去看稅局的《出口退稅審核結(jié)果通知書》,上面寫了具體原因,如果是轉(zhuǎn)留抵,賬上就記著這筆錢以后用,如果是轉(zhuǎn)成本,會(huì)計(jì)分錄就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200000,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出200000
什么叫留抵,什么叫未認(rèn)證,有點(diǎn)兒搞不懂這兩個(gè)概念