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老師好,增值稅更正申報(bào),勾選的發(fā)票可以重新勾選嗎,5月份的
增值稅發(fā)票平臺(tái),進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證勾選確認(rèn)后,可以取消確認(rèn),重新勾選嗎
老師你好!1月份已申報(bào)一交款,勾選平臺(tái)數(shù)據(jù)賬重新勾選發(fā)票可以嗎
勾選平臺(tái)更正勾選了一些發(fā)票,增值稅申報(bào)表附表2進(jìn)項(xiàng)沒有更新到最新我勾選的發(fā)票金額,可以在哪里修改嗎
請問老師,更正增值稅申報(bào)表,可以進(jìn)項(xiàng)重新勾選嗎
這個(gè)月能開上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個(gè)稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個(gè)人可以開公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會(huì)寫個(gè)人姓名以及電話號,開這樣的發(fā)票如何寫會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實(shí)體倉庫里的東西不一致,入庫有時(shí)候會(huì)晚一些,在做銷售出庫單的時(shí)候就會(huì)有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識(shí)到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 再借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫存商品 應(yīng)交増值稅~銷項(xiàng)稅 例如:贈(zèng)送樣品10萬元作為市場推廣費(fèi),分錄怎么做


您好,看時(shí)間點(diǎn),如果你在申報(bào)上個(gè)月稅款的當(dāng)月申報(bào)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,就可以先作廢申報(bào)表,然后去電子稅務(wù)局重新勾選發(fā)票再申報(bào);可一旦過了這個(gè)申報(bào)期,并且已經(jīng)報(bào)完稅了,那就不能重新勾選了, 這么理解:在申報(bào)上一個(gè)月份(比如6月)稅款的當(dāng)前月份(比如7月)的申報(bào)期內(nèi),你還可以操作。一旦這個(gè)申報(bào)期過了,比如到了8月,那就真的跨期了,想改就麻煩了。
重新抵扣不了了
我是想更正九月份增值稅納稅申報(bào)表
然后需要抵扣,那我十月份補(bǔ)報(bào)可以嗎
您好,不行有,10月不能補(bǔ)9月,只能更正的
那我進(jìn)項(xiàng)不能抵扣啊,我有很多進(jìn)項(xiàng)
對的,抵不了的,沒有辦法哦