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Q

老師您好,我們9月份收到的發(fā)票,現(xiàn)在因為單位 不對 需要重新讓對方給我們開,但是我已經(jīng)認證了,這個對方還能紅沖嗎 我這邊需要怎么處理呢,謝謝

2025-10-31 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-31 10:34

錄入確認單:我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具-紅字信息確認單錄入 對方確認:我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具-紅字信息確認單處理 我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具

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快賬用戶2581 追問 2025-10-31 10:35

謝謝老師 那我進項稅要怎么處理嗎 已經(jīng)我已經(jīng)認證了,這個月呢

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齊紅老師 解答 2025-10-31 10:36

已經(jīng)勾選抵扣后的專票紅沖后原金額重開 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 新開發(fā)票認證 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2581 追問 2025-10-31 10:41

謝謝老師,然后我報稅的時候把進項稅轉(zhuǎn)出的金額寫到增值稅申報表里面是吧?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 10:42

是的,在附表2做進項轉(zhuǎn)出就行

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快賬用戶2581 追問 2025-10-31 10:43

然后我這個月再繼續(xù)認證新給我開的這張發(fā)票的進項稅對吧老師?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 10:44

是的,就是那個意思的

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2025-10-31
我們要進項轉(zhuǎn)出處理,相當于減少進項
2025-03-17
借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款?負數(shù)
2023-11-27
發(fā)票退回去就可以 合同重新簽。
2021-02-02
您好,先跟對方溝通,問原因
2022-08-11
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