錄入確認單:我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具-紅字信息確認單錄入 對方確認:我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具-紅字信息確認單處理 我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具

你好,老師,兩個問題:1、對方發(fā)票已經(jīng)認證,現(xiàn)在對方開具了紅字信息表,這個原件需要給我們嗎?還是掃描件也可以?2.我們開具了紅字發(fā)票,紅字發(fā)票需要給對方嗎?謝謝
老師,您好!我們是銷售方,開出去的發(fā)票有問題,對方自己認證,而且已經(jīng)跨月,現(xiàn)在要退回重開;對方開具了紅字后,我們這邊要怎么處理呢
請問一下老師,我們收到的專票,款已經(jīng)給對方付了,在認證時發(fā)現(xiàn),對方把發(fā)票紅沖了,這個怎么處理,謝謝
老師,對方來給我們的發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣了,包括以前月份的,隔月的,對方需要我們紅沖,那邊重新再給我們開,這個很麻煩嗎?我們應(yīng)該怎么做的,主要是已經(jīng)抵扣了,
你好老師,對方去年11月份給我們開了專票,今年3月份發(fā)現(xiàn)不對退回了未認證,對方開具了紅字發(fā)票,有重新開了一張,我這邊需要做什么處理呢
我司采購202個產(chǎn)品直接銷售給客戶,,銷項發(fā)票直接開200個,2也是給客戶的樣品(不開票),這2個怎么入賬合適
一般納稅人銷項稅13那個6的現(xiàn)代服務(wù)費報增值稅的時候主表帶不到6的進項稅額怎么回事
老師,餐飲行業(yè)的成本率怎么算
有限責(zé)任公司如果不取消監(jiān)事,會有什么后果
老師公司營業(yè)執(zhí)照今日已辦出來,稅務(wù)什么時候登記,什么時候報稅?
劉艷紅老師, 不是的,是目前賬上的庫存我在沒有進項的情況下我該在公司注銷前如何把它做為0?
老師,你好!咨詢下建筑服務(wù)開數(shù)電發(fā)票時要填寫跨地市標志,項目在杭州市的不同區(qū),那算不算是跨地區(qū)了呢
老師,我們是小規(guī)模公司,一直沒有開對公賬戶,現(xiàn)在收到稅務(wù)局通知7-9月有平臺收入,我們的平臺收入之前都是提現(xiàn)到法人個人名下的銀行卡的,現(xiàn)在平臺有430萬收入,現(xiàn)在更正申報的話,我們可以在12.31日前拿成本發(fā)票回來抵扣嗎?還有就是開對公賬戶的話,支付貨款,是需要先讓法人把錢存入銀行,在付給供應(yīng)商,這樣操作合規(guī)嗎?
老師你好,比如我和你,同時投資2家公司,我們倆在倆家公司的占股都一樣,但是要B跟A提供服務(wù),這種合規(guī)不.
我司購買了普洱茶,商品名稱就叫普洱茶,生產(chǎn)廠家是茶香(云南)有限公司,供應(yīng)商開票的開的商品名稱是普洱茶 茶香(云南),他們把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個字也開進去了,這種發(fā)票我可以收嗎
謝謝老師 那我進項稅要怎么處理嗎 已經(jīng)我已經(jīng)認證了,這個月呢
已經(jīng)勾選抵扣后的專票紅沖后原金額重開 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 新開發(fā)票認證 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出
謝謝老師,然后我報稅的時候把進項稅轉(zhuǎn)出的金額寫到增值稅申報表里面是吧?
是的,在附表2做進項轉(zhuǎn)出就行
然后我這個月再繼續(xù)認證新給我開的這張發(fā)票的進項稅對吧老師?
是的,就是那個意思的