老板娘公司可憑內(nèi)部合同、付款憑證做賬,但無租賃發(fā)票的租賃費不能稅前扣除,匯算時需調(diào)增。合規(guī)做法是讓老板的獨資企業(yè)補開發(fā)票,避免稅務(wù)風(fēng)險。

東老師,有兩個公司都在同一個辦公室,只是其中一個公司跟房東簽訂了租房合同,房東也開具了一年的房租發(fā)票,這樣對于另外一家公司合理稅前扣除房租費用是要這兩個公司再簽訂一個租房合同嗎?還是只需自己做個房租分割單嗎? 關(guān)鍵是一開始是老板一家公司跟房東簽的,也開了發(fā)票,現(xiàn)在老板又和別人成立了一家公司,老板打算分一半房租給這家公司承擔(dān),現(xiàn)在房東是不愿意再紅沖那個發(fā)票,重新開給兩個公司的,那么新公司不入這筆租房費用,內(nèi)賬做進去可以嗎
老板有2家公司:A和B,獨立核算,都在一起辦公。房東是甲公司,簽租房合同是A和甲,因為是同一個老板,然后A直接把租房面積當(dāng)中的一部分?jǐn)偨oB,因為實際是B在用。一年租賃費10萬,A公司攤了7萬,B公司攤了3萬,兩個公司以前會計都各自記賬了,付款什么的都是A在對接甲處理。一年下來,現(xiàn)在B要開發(fā)票了,發(fā)現(xiàn)這個問題,以前B公司的會計,每個月計提租賃費時都是掛甲的往來,未見付款,想問下,B要開票進行稅前抵扣需要補些什么資料,或做什么調(diào)整。
老師:老板的個人獨資企業(yè)小規(guī)模納稅人,租廠房給自己一家一般納稅人的有限公司,月租金2.7萬,發(fā)票開5%的增值稅專用發(fā)票好,還是開增值稅普通發(fā)票好,開普通發(fā)票可以免增值稅嗎?
老師您好,我有個問題,是這樣的我是做外賬的會計,剛接一家小規(guī)模的機械租賃公司。 我發(fā)現(xiàn)這個公司開了16萬的經(jīng)營租賃的發(fā)票,但是賬上并沒有固定資產(chǎn)。這算不算虛開? 我問了老板,老板說租賃的是自己名下是設(shè)備,沒在公司名下。 我打算讓老板把設(shè)備租給公司,或者賣給公司,簽個合同。 但是我也有個問題,發(fā)票是前面就開了,我后面再進成本進來會不會不合適?
老師 請問一下 我們老板市區(qū)有一個一般納稅人公司(銷售石材的),然后買了一塊地 廠房還沒建 但是用這個一般納稅人的公司開了專票(有加工),主管稅務(wù)人員說我們沒有廠房設(shè)備到哪里加工的,我們老板縣城有一個石材加工廠,然后她要求我們做一個廠區(qū)租賃合同,然后我做的租賃合同可以寫部分出租?租金一年3萬,加工廠會涉及到稅嘛?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務(wù)狀況啦
老師,有個公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請問這家公司今年的年報已經(jīng)填報完了嗎
老師,這個印花計算表實際工作中哪里去查找
老師:視同銷售不影響總的應(yīng)納稅所得額? 但是會影響業(yè)務(wù)招待費、廣告費的計算基數(shù),是嗎? 自產(chǎn)的作為贈送樣品給客戶和作為食堂用都是視同銷售,是嗎? 那個要加上作為計算業(yè)務(wù)招待費基數(shù),哪個不要?不懂哦
土地增值稅清算中,房開企業(yè)拆遷房屋,支付拆遷補償款10萬元,同時還面積90平方米,其中70平米屬于拆遷置換面積,20平米為超置換面積。70平米置換單價為1000元每平米,超置換面積的20平米按市場單價3000元每平米。 請問這個業(yè)務(wù)中,房開企業(yè)的土地增值稅收入應(yīng)確認(rèn)多少?拆遷補償費成本應(yīng)確認(rèn)多少?
高新企業(yè)對財務(wù)軟件的要求
退休企業(yè)年金60萬,分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬,需要交多少稅
老師,這個分期買車的時候分居中會有一個未確認(rèn)融資費用,那么第二年咱們做這個未確認(rèn)融資費用攤銷是怎么計算呀,按年攤銷嗎?
請問老師,一個商品混凝土制造公司采用簡易征收,從小規(guī)模納稅人那里采購了水泥1%普P?,F(xiàn)在就這個情況怎么這份情況說明。麻煩老師給詳細(xì)寫一下范例
讓老板獨資企業(yè)補發(fā)票那經(jīng)營范圍沒有這個呢?不可以開吧
同學(xué)你好 不需要資質(zhì)的偶爾開一次沒事
這可不是偶爾開一次哦!以后都是要開票哦
況且開票t要繳稅吧
那就增加范圍了再開哦
開了要繳稅吧!那是增加稅負(fù)嗎?
有進項抵扣的話沒事
那也增加了收入吧!并且開出來可以怎么進來怎么開嗎?
你沒收到對應(yīng)的成本進項發(fā)票嗎
有進項,我的意思開票不需要盈利增值嗎?
這個不是必須增值
不增值稅務(wù)認(rèn)嗎
這個是實際業(yè)務(wù)沒事的
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝