您好,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表,銷(xiāo)售方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就可以

我們是銷(xiāo)售方,對(duì)方退貨發(fā)了以認(rèn)證抵扣的紅字發(fā)票信息表給我,現(xiàn)在我要怎么操作開(kāi)一份沖紅的發(fā)票,老師有具體的開(kāi)票步驟嗎?那個(gè)紅字信息表的編碼我們填哪里?
請(qǐng)教下老師,我方已認(rèn)證抵扣了的發(fā)票,銷(xiāo)售方誤操作提交了沖紅信息表,我怎么去撤銷(xiāo)這個(gè)信息表!怎么操作
老師,購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證但未抵扣的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤申請(qǐng)的紅字發(fā)票信息表里填的是已抵扣的,銷(xiāo)售方把紅字發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,銷(xiāo)售方將紅字發(fā)票信息表上傳時(shí) 提示該發(fā)票已經(jīng)抵扣,這些操作有問(wèn)題嗎
有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從認(rèn)證平臺(tái)誤操作成退稅勾選,并已經(jīng)確認(rèn)勾選,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票無(wú)法退回到認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行正常認(rèn)證勾選,這個(gè)發(fā)票狀態(tài)是已勾選,但并未申報(bào),現(xiàn)聯(lián)系供應(yīng)商對(duì)發(fā)票進(jìn)行沖紅,應(yīng)該由銷(xiāo)售方填紅字信息表還是購(gòu)買(mǎi)方已抵扣、未抵扣填紅字信息?
老師,我是購(gòu)買(mǎi)方,已抵扣發(fā)票。給銷(xiāo)售方紅沖了。紅字信息表下載下來(lái)是代碼還是紅字信息表里面具體的文字
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A(yíng)怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)

