繳納時 借應付職工薪酬社保 借其他應付款社保 貸銀行存款 計提工資時 借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 發(fā)放工資時 借應付職工薪酬工資 ? ?貸銀行存款 ? ??貸其他應付款社保 貸個稅

社保計提,借,管理費用 貸,應付職工薪酬-社保 繳納,借,應付職工薪酬-社保 其他應收款-代扣代繳 貸:銀行存款 付工資,借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款–代扣代繳 那我計提工資的時候是不是要把社保公司承擔部分扣掉
請問下老師,社保這塊會計分錄能不能幫我看下對不對… 1、計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2、計提社保: 借:管理費用-社保(公司) 其他應收款-社保(個人) 貸:應付職工薪酬-社保(公司) 其他應付款-社保(個人) 3、繳納社保: 借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保(個人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款-個人
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 繳納時:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-社保
老師,請幫我看一下以下分錄對不對?工資和社保計提時、借:管理費用-職工薪酬,貸:應付職工薪酬-職工工資。借:管理費用-社保費,貸:應付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時、借:應付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應收款-個人社保。借:應付職工薪酬-單位社保,一其他應收款-個人社保,貸:銀存款。
老師好,請我這樣的分錄對不對?計提社保時:借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 交納時:借:應付職工薪酬-社保單位 其他應收款--社保個人 貸:銀行存款 發(fā)放工資時,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應該收款 這樣對嗎?
配件與勞務費可以開同一張發(fā)票吧?要分行開還是可以開一個品名
老師好!請問稅局有規(guī)定哪些業(yè)務必須簽書面合同嗎
老師,企業(yè)清償債務后沒有資金了,未分配利潤還能分紅嗎
你好老師 我想請問一下 我是個體戶 這個月開了一個17萬的票 我要不要交稅呀
老師,給老師年終發(fā)年終獎多少合適
個體工商戶能開13個點的增值稅發(fā)票嗎
老師,公司銷售人員離職,但后續(xù)還要陸續(xù)給他發(fā)回款提成等,要申報個稅,這樣的話就會增加職工人數(shù),怎么處理好呢
營業(yè)執(zhí)照注銷就差公司簽名了,可是并沒有找到哪個二維碼,點簽名不出來
如果一個公司報關費,港雜費海運費都是我們公司承擔,比如售價賣500美元,實際這個500含 了運費以及報關費的價格了,成本才200,這個毛利要怎么算
請問是不是出口貨物的當月要確認收入呢,那我們屬于代賬公司做賬,是不是要告知日期,讓代賬公司開出口發(fā)票確認收入呢
計提的時候不單獨計提社保費嗎,
應付職工薪酬社保這個只繳納不計提怎么平賬
正常工資: 比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500,個稅15。? 1.按公司的部門分配計提工資6000 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 6000 貸:應付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借:應付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分)500 ? ? ? 應交稅費——應交個人所得稅15 銀行存款5485 4申報月份交社保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 ? ? ? ?其他應付款—社保,公積金(個人部分)500 貸: 銀行存款1500 5上交個人所得稅,申報工資收入6000,專項扣除填個人社保500 借:應交稅費——應交個人所得稅15 貸:銀行存款15