你好對(duì)不上的原因是什么具體

企業(yè)所得稅月度申報(bào)表事項(xiàng)1:實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬按個(gè)稅系統(tǒng)上申報(bào)的金額填還是按賬上的填?
老師季度所得稅申報(bào)表,公司就沒(méi)發(fā)過(guò)工資,個(gè)稅系統(tǒng)就法人零申報(bào),已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填零0??可以不
企業(yè)所得稅月報(bào)中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬可以按照個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的填嗎?
老師 我2025年1-9月工資賬上正常計(jì)提 但是沒(méi)發(fā),掛著應(yīng)付職工應(yīng)酬貸方20萬(wàn)元,但是個(gè)稅系統(tǒng)我按每月計(jì)提金額申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表中的工資怎么辦,實(shí)發(fā)數(shù)那里填0,和個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì)不過(guò),按個(gè)稅申報(bào)數(shù)填,和賬上應(yīng)付職工薪酬借方不一致,怎么辦呢
老師,季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中事項(xiàng)一職工薪酬,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填
酒的消費(fèi)稅包括銷售環(huán)節(jié)嗎
財(cái)務(wù)軟件第13期的作用是什么
公司申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)系統(tǒng)怎么下載
財(cái)稅公司是不是只能開(kāi)1%的發(fā)票?
麻煩問(wèn)下正確答案是什么,分錄是什么
老師,電商的全盤怎么做的?你給我大給我說(shuō)一下大概的流程
酒水企業(yè),酒在哪幾個(gè)環(huán)節(jié)征消費(fèi)稅
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好,老師!會(huì)計(jì)信息采集審核,會(huì)打電話給公司核實(shí)工作經(jīng)歷嗎?
為什么我這個(gè)頁(yè)面老是返回到首頁(yè)呢?幾秒鐘跳一次


之前申報(bào)個(gè)稅,金額填錯(cuò)了,連著幾個(gè)月都是
需要回去更正的申報(bào)
明天27號(hào),還能更正嗎
還可以的,沒(méi)有問(wèn)題
可以更正之前 月份的?
可以的,但是如果補(bǔ)交稅款會(huì)有滯納金的
我看了個(gè)案例,我沒(méi)理解。 例如,員工月應(yīng)發(fā)工資為 8000 元,社保個(gè)人繳納部分 500 元,公積金個(gè)人繳納部分 300 元,專項(xiàng)附加扣除 1000 元,那么應(yīng)納稅所得額為 8000 - 5000 - 500 - 300 - 1000 = 1200 元,應(yīng)按 1200 元對(duì)應(yīng)的稅率計(jì)算個(gè)稅,而不是按扣除各項(xiàng)費(fèi)用后的實(shí)發(fā)工資計(jì)算。
你這個(gè)圖片的計(jì)算式對(duì)的
應(yīng)該是按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)算個(gè)稅,為什么還要扣除個(gè)人繳納部分的五險(xiǎn)一金呀?到底填哪個(gè)數(shù)字呀?
我這個(gè)案例是錯(cuò)的嗎?
不是錯(cuò)的,實(shí)際發(fā)放的社保也是個(gè)人工資的一部分啊
這樣扣除的話,就是按照實(shí)發(fā)工資來(lái)計(jì)算了呀
實(shí)際發(fā)放%2B個(gè)人社保%2B個(gè)稅
那我的應(yīng)納稅所得額就是應(yīng)發(fā)工資-社保-專項(xiàng)扣除是嗎?
是的,你說(shuō)的是正常的