?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

老師,是這樣,我們辦分期,是借 應(yīng)收帳款10000 貸 預(yù)收賬款10000,收到平臺的分期款是借 銀行存款10000 貸 應(yīng)收賬款 10000,結(jié)轉(zhuǎn)收入是借 預(yù)收賬款 10000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 9708.74 進(jìn)項稅 291.26;這樣應(yīng)收負(fù)責(zé)平臺的到賬情況,預(yù)收負(fù)責(zé)培訓(xùn)費(fèi)的收入結(jié)轉(zhuǎn)。兩邊都能結(jié)平?,F(xiàn)在有個學(xué)員只交了一期學(xué)費(fèi)980,就退學(xué)了,我們做賬肯定是已經(jīng)按借應(yīng)收10000 貸預(yù)收10000,因為學(xué)員還款還沒到賬,所以也不存在借應(yīng)收 980,貸銀行 980,現(xiàn)在學(xué)員退學(xué),我們提前墊付了980的學(xué)費(fèi),這個退款分錄要沖掉前面計提的完整學(xué)費(fèi),完整分錄應(yīng)該怎么寫啊
師請問下原來會計在2021年9月份做了一個無票收入,可是9月份申報表里他沒有填寫這筆收入,然后等我接手后查看報表收入與賬上收入不一致,我就和他說了,他自查后說這比收入沒申報,然后他說把原來那個沖紅,然后他把10月份賬上又補(bǔ)做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄,然后12月份又重新開的同等金額的發(fā)票, 無票收入分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 然后沖紅9月份無票收入的分錄 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平,我該怎么辦呢,蒙圈了,還請指點(diǎn)
老師,建筑業(yè)公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則,今年4月暫估一筆50萬,然后在7月份回來發(fā)票了,我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅(借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預(yù)付賬款,預(yù)付是之前提前給錢了),針對這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本?網(wǎng)校老師有的跟我說當(dāng)月沒有收入不用結(jié)轉(zhuǎn),但是有的老師跟我說暫估是之前的,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的,不用管當(dāng)月有無收入,結(jié)轉(zhuǎn)就行,我到底應(yīng)該怎么能做
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初,所以中途(6月)建賬的時候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個期初在補(bǔ)記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶,那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因為之前已經(jīng)錄了期初,那怎么處理
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的,價格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報銷時,能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個科目了,還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目,,因為原本是想走費(fèi)用去報銷,然后收錢時就先計入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計入費(fèi)用報銷也不知道行不行,如果可以計入費(fèi)用報銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了,不想返回去重新做賬,而且當(dāng)時是收了好幾個員工的錢,都是不同時間收的,一定要在這個月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款這樣做嗎?
建筑業(yè),總包直接跟勞務(wù)公司簽合同,農(nóng)民工工資由由總包發(fā)到工資專戶,這由總包代發(fā)工資的部分,勞動公司已經(jīng)申報了個稅,勞務(wù)公司還需要開發(fā)票給總包嗎?
怎么補(bǔ)繳實收資本印花稅?去年實收資本印花稅沒有申報,現(xiàn)在怎么補(bǔ)繳
進(jìn)入私企最重要的是能力還是學(xué)歷?有初會證的大專生進(jìn)入私企上班的概率大嗎,怎樣能在不升本的情況下比本科有競爭力
借其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付單位款項(輔助項目為某加油車車號),貸原材料-柴油自采、貸其他業(yè)務(wù)收入時,原材料的單價如何通過以前的數(shù)據(jù)計算
老師您好 我想問下 公司欠股東好幾萬怎么辦啊
建筑業(yè),現(xiàn)在收到的發(fā)票全電發(fā)票和數(shù)電發(fā)票我怎么才能知道它的真?zhèn)伟。?/p>
老師你好,我們公司老些支出沒有票,老些流水的票據(jù)對不上銀行回單,就是自己先墊付,后找公戶報,好幾筆業(yè)務(wù),有的有票大部分沒票,這怎么辦呀老師?做賬怎么辦?企業(yè)所得稅怎么辦
現(xiàn)在都是數(shù)電發(fā)票和全電發(fā)票了,掛靠方還要做進(jìn)銷項的發(fā)票臺賬嗎?
老師您好,國企普通工人可不可以當(dāng)公司法人?
會計學(xué)堂軟件可以下載到電腦嗎?
您好,不用一筆筆返賬,就在今年10月份做一筆匯總調(diào)整分錄就行,具體是:先算一下今年1月到9月所有已經(jīng)服務(wù)但沒確認(rèn)收入的總金額,假設(shè)是50000元,那你就在10月份寫分錄,借:其他應(yīng)付款—待處理調(diào)整款 50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50000,這樣就把之前少記的收入一次性補(bǔ)上了,利潤表上10月的收入會增加50000元但全年總收入就對了,資產(chǎn)負(fù)債表會多出一個其他應(yīng)付款的科目來平衡。
直接按這個分錄寫 那個資產(chǎn)負(fù)責(zé)表會自動平衡是嗎
?您好,是的,直接按這個分錄寫資產(chǎn)負(fù)債表會自動平衡,因為分錄是借貸相等的,做分錄后主營業(yè)務(wù)收入增加50000元最終會令未分配利潤增加50000元,同時其他應(yīng)付款也增加50000元,資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益這個公式兩邊依然相等。
那有的是24年的養(yǎng)老收入,25年交的,可以加一起嗎跨年度了
?您好,可以加一起,但分錄科目不同,因為涉及跨年度(比如2024年的收入在2025年補(bǔ)記),你需要使用“以前年度損益調(diào)整”科目而不是“主營業(yè)務(wù)收入”,具體分錄為:借:其他應(yīng)付款—待處理調(diào)整款 貸:以前年度損益調(diào)整,最后別忘了將“以前年度損益調(diào)整”科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配—未分配利潤”,這樣資產(chǎn)負(fù)債表依然會自動平衡。
但是后面銀行余額變成負(fù)數(shù)與銀行流水銀行余額對不上怎么辦,老師[流淚]
?您好,銀行余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)是因為調(diào)整分錄里的547920元只是賬面調(diào)整并沒有真實資金流入,你需要將這筆調(diào)整金額與銀行流水逐筆核對,重點(diǎn)檢查是否有真實收入已到賬但未做收款分錄、或是否有支出被漏記,然后補(bǔ)記真實的收支分錄才能使銀行余額與流水對上。