是的,那個(gè)是要算在已計(jì)入成本費(fèi)用的

老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)付職工薪酬的貸方科目合計(jì)是1078153.56元,但是管理費(fèi)用里面的工資?稿酬合計(jì)是1076956.98元,差1196.58,請(qǐng)問(wèn)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,賬載寫多少,實(shí)際發(fā)生額寫多少呢,這個(gè)數(shù)是不是影響期間費(fèi)用明細(xì)表里面的職工薪酬數(shù)
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬哪里,我福利費(fèi)直接走的管理費(fèi)用,沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,需要調(diào)整嗎
請(qǐng)問(wèn),小微企業(yè),匯算清繳,A105050那張《職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表》里面的職工福利,我們公司的福利費(fèi)直接計(jì)入管理費(fèi)用,沒(méi)有掛“應(yīng)付職工薪酬”,那我應(yīng)該A105050 職工福利那列不填?還是把“管理費(fèi)用——福利費(fèi)”四季的金額填過(guò)去?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),事項(xiàng)1職工薪酬那里,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方1-9月累計(jì)數(shù),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是借方應(yīng)付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
老師,現(xiàn)在季度申報(bào)企業(yè)所得稅, 職工薪酬那塊, 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬那欄是填寫。 應(yīng)付職工薪酬-職工工資貸方金額嗎? 是不是應(yīng)該包括職工的福利費(fèi)?
公司將項(xiàng)目資產(chǎn)和負(fù)債(借款借款及利息)和運(yùn)維人員,合并打包,與資產(chǎn)重組的形式出售給其他公司嗎?財(cái)務(wù)上要求的具體流程有哪些?都涉及哪些稅呢?
企業(yè)與美團(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)等平臺(tái)簽訂一個(gè)信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)或者是推廣費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
勞務(wù)成本里面的人工費(fèi)現(xiàn)金流是計(jì)入支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,還是放在購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?
成品油發(fā)票可以開專票嗎?
老師,我們本位幣是老撾幣,現(xiàn)在涉及到其他美元外幣,想問(wèn)下我們做賬時(shí),可以往來(lái)用每月第一天的匯率,收入等損益類的用當(dāng)日匯率嗎,還是要保持一致只使用一種方法
老師,請(qǐng)問(wèn)廣東省惠州市社保申報(bào)時(shí)間最晚多少號(hào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,出差的餐費(fèi)不管是否取得專用發(fā)票,都不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?只有餐費(fèi)是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)科目嗎? 出差打車費(fèi)用是計(jì)入差旅費(fèi)明細(xì)科目嗎?
老師就是我們年初從銀行貸了300萬(wàn)出來(lái),然后當(dāng)時(shí)那個(gè)款是轉(zhuǎn)到公司賬戶,然后有又轉(zhuǎn)到我們公司另外一個(gè)員工賬上了,然后轉(zhuǎn)給法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)做了投資款,轉(zhuǎn)了一百多萬(wàn)進(jìn)來(lái)做了投資款,還有一百多沒(méi)有轉(zhuǎn)進(jìn)去來(lái),我現(xiàn)在這個(gè)賬怎么去平賬啦?
從美團(tuán)收銀系統(tǒng)怎么看客戶余額一共是多少,
老師您好,教育咨詢公司注銷時(shí)有一些庫(kù)存商品圖書1500元,能直接轉(zhuǎn)收入加增值稅1500元嗎,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)1500元可以嗎

