同學你好 你們是盈利的嗎

公司賬上遞延收益有100多萬的余額,據(jù)說是15年某個項目給的政府補助,補助當時這個項目的成本,費用。一直都沒有做賬務處理? 我現(xiàn)在該怎么做呢? 1、如果是屬于不征稅收入,但是當時發(fā)生的成本費用已經(jīng)在當期扣除了,我該怎么做賬務處理。 2、如果是不屬于不征稅收入,我可不可以直接記入其它收益,正常繳納企業(yè)所得稅。這樣符合規(guī)定不? 麻煩接觸過的老師指點一下。謝謝
老師,我公司承包了一片旅游景點區(qū),然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進國家收款碼賬戶的,然后結賬的時候政府讓我公司開發(fā)票,發(fā)票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉給景點的各個商戶里面(商戶大多數(shù)是個人開的那種),我公司實際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
老師你好,遇到一個問題,我們是小規(guī)模納稅人,去年的企業(yè)所得稅年報報完了稅局后臺顯示成本獲票率低,要我們補稅,之前一直是核定征稅,去年說是改了查賬征收,然后開了100來萬票出去,沒有成本票,這種情況怎么辦?
老師,我們現(xiàn)在遇到一個很大的問題,我們是工程機械租賃公司,之前小規(guī)模納稅人的時候,我們接了一個300萬的活,由于開票員不專業(yè),一個月開出去一百五十多萬,稅務局把我們強制變成一般納稅人了,我們公司還欠人家150萬的發(fā)票,也沒有辦法取得進項,如果這150開出發(fā)票我們的交快20萬的稅了,老師這種情況下我們應該怎么辦呢?
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現(xiàn)在有兩個問題想請教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說是5%,但是我看了一下資料,只是勞務派遣的差額征稅是5%,是我資料沒有查對么?有相關文件么? ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票,上面標注的差額,在當季沒有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報稅呢?例如,7月給A公司開具1萬發(fā)票,備注差額9萬,但是截止9月30日,只收了4萬的發(fā)票,還有五萬的發(fā)票人家不給開,這種情況怎么申報呢?謝謝老師,
老師 這個不是該減號嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個合同是開三個外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
發(fā)票額度要提升,是按年調整的嗎?今年的合同,如果明年付款,發(fā)票申請要今年還是明年,申請發(fā)票要幾天,開電子發(fā)票
實際工作中需要做待認證進項稅嗎?
辦理取消監(jiān)事業(yè)務,北京的公司章程需要改嗎,網(wǎng)上辦理法人需要簽字嗎?還是章程里的人都要簽字,在網(wǎng)上怎么簽字。具體流程步驟
老師,一般與供應商對賬的模式有那些?那種比較實用?
老師,請問下法人變更和股東變更(公司沒有實際經(jīng)營,什么都是0,可以按0元轉讓嗎?)要去核稅,核稅前需要先申報個稅嗎?
老師,請問老板為了談業(yè)務買的正裝、襯衫、polo衫、西褲可以做賬入管理費用嗎,謝謝
老師 稅一 消費稅 這種成本利潤率都沒給出,怎么計算?
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?
收入確認:政府補貼屬于 “其他收入”,若會計上已確認收入(如開具發(fā)票),即使款項未到賬,企業(yè)所得稅需在所屬納稅期(即發(fā)票開具的納稅期)申報繳納,并入應納稅所得額計算。 后續(xù)處理:若后續(xù)款項未實際收到,需根據(jù)具體情況(如補貼退回等)在對應納稅期做納稅調整。
我們沒盈利
在申報企業(yè)所得稅時,可以做以前年度彌虧嗎?不然這稅沒錢交
同學你好 你得是虧損的才可以
是有虧損
你按季度的利潤表填寫就行
在申報時,以前年度彌虧的數(shù)字是自動出來?還是要手工填上?如果申報彌虧后,收入也報了,款還是沒來,又該怎樣處理?
這個是自動出來的哦 錢沒來是掛應收賬款