是的,印花稅計稅金額里包含申報的無票銷售額

老師您好,請問預(yù)交增值稅申報表上的銷售額是填寫開票的含稅銷售金額嗎,是預(yù)交
老師您好,印花稅,銷售合同的計稅金額指什么?是含稅銷售額嗎?
老師你好,申報印花稅,計稅金額應(yīng)該寫含稅銷售額還是不含稅銷售額
印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500.0,請問這是什么意思,印花稅申報是按不含稅銷售額還是含稅銷售額,還是進(jìn)銷賬合計不含稅金額?
老師您好,請問無票銷售需要交印花稅嗎
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運(yùn)費是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費是不是不能加在貨物進(jìn)價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項。
老師,陳彩戀老師的出口退稅課程怎么找到呢?
請問那種問題問到一半結(jié)束對話了,怎么辦
劉艷紅老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還想繼續(xù)咨詢您!
找答疑的郭老師,謝謝
在以后增值稅申報沖減無票銷售金額,印花稅也一樣沖減對嗎
是的,已經(jīng)補(bǔ)開票不再計提印花稅