是費(fèi)用專票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),會計(jì)分錄怎樣做?
老師,您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會計(jì)分錄
老師,留底退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄怎么做
老師好:費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會計(jì)分錄?
老師我要在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會計(jì)分錄
我司采購202個(gè)產(chǎn)品直接銷售給客戶,,銷項(xiàng)發(fā)票直接開200個(gè),2也是給客戶的樣品(不開票),這2個(gè)怎么入賬合適
一般納稅人銷項(xiàng)稅13那個(gè)6的現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)報(bào)增值稅的時(shí)候主表帶不到6的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么回事
老師,餐飲行業(yè)的成本率怎么算
有限責(zé)任公司如果不取消監(jiān)事,會有什么后果
老師公司營業(yè)執(zhí)照今日已辦出來,稅務(wù)什么時(shí)候登記,什么時(shí)候報(bào)稅?
劉艷紅老師, 不是的,是目前賬上的庫存我在沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下我該在公司注銷前如何把它做為0?
老師,你好!咨詢下建筑服務(wù)開數(shù)電發(fā)票時(shí)要填寫跨地市標(biāo)志,項(xiàng)目在杭州市的不同區(qū),那算不算是跨地區(qū)了呢
老師,我們是小規(guī)模公司,一直沒有開對公賬戶,現(xiàn)在收到稅務(wù)局通知7-9月有平臺收入,我們的平臺收入之前都是提現(xiàn)到法人個(gè)人名下的銀行卡的,現(xiàn)在平臺有430萬收入,現(xiàn)在更正申報(bào)的話,我們可以在12.31日前拿成本發(fā)票回來抵扣嗎?還有就是開對公賬戶的話,支付貨款,是需要先讓法人把錢存入銀行,在付給供應(yīng)商,這樣操作合規(guī)嗎?
老師你好,比如我和你,同時(shí)投資2家公司,我們倆在倆家公司的占股都一樣,但是要B跟A提供服務(wù),這種合規(guī)不.
我司購買了普洱茶,商品名稱就叫普洱茶,生產(chǎn)廠家是茶香(云南)有限公司,供應(yīng)商開票的開的商品名稱是普洱茶 茶香(云南),他們把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個(gè)字也開進(jìn)去了,這種發(fā)票我可以收嗎


是固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)資產(chǎn)的時(shí)候已經(jīng)借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款了 做轉(zhuǎn)出的時(shí)候固定資產(chǎn)得在貨方了吧
不是哦,轉(zhuǎn)出會增加固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那固定資產(chǎn)入了2遍?
哦哦,我明白了
好的,祝你工作順利!
老師,我已經(jīng)抵扣的發(fā)票,對方給我紅沖了,報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)自動帶出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我做賬的時(shí)候分錄是是直接做相反的分錄就行嗎
是的,分錄是是直接做相反的分錄就行
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額做負(fù)數(shù),還是放到貸方,做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)轉(zhuǎn)出
這都方式均可以,但為了與申報(bào)表保持一致,可放到貸方,做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)轉(zhuǎn)出