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老師如果我司24年成立的,24年可彌補虧損是100萬,25年第一季度本年累計利潤30萬,彌補以前年度虧損30萬,第二季度本年累計利潤50萬,你不以前年度虧損50萬。第三季度本年累計利潤30萬,可彌補虧損是20萬,需要繳納10萬*0.5的企業(yè)所得稅嗎?

2025-10-11 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-10-11 16:03

是的,先彌補虧損,有余額再交

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快賬用戶9639 追問 2025-10-11 16:07

那如果第四季度累計盈利20萬,那第四季度就得全額繳納企業(yè)所得稅了吧?

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快賬用戶9639 追問 2025-10-11 16:09

全面累計利潤20萬,那匯算清繳時25年彌補以前年度虧損的金額到底是多少???20萬?還是100萬?

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齊紅老師 解答 2025-10-11 16:10

先彌補了100萬,剩余的金額再交

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相關問題討論
是的,先彌補虧損,有余額再交
2025-10-11
你好,這個系統(tǒng)如果允許彌補的話是10萬
2025-10-11
你好,是的,是包括的第一季度的30萬的。
2025-10-21
全年都是這個公式: 本季度應交所得稅=(利潤表的利潤總額本年累計-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年累計預交所得稅
2025-10-21
你好,這個可以彌補八萬就行
2022-10-13
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