是的,就是那樣子的哈

你好老師,請問一下我們公司是電商平臺,2020年電商收入都報稅了,可是費(fèi)用沒有做怎么辦?導(dǎo)致賬上的錢跟實(shí)際的錢有差,已經(jīng)報企業(yè)所得稅了,財務(wù)報表也申報了 不過應(yīng)該可以更正申報,怎么辦呢?
公司處置了一臺固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100,我賣了200, 賬務(wù)處理,把這100元差額記入了營業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個問題,我增值稅報表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報主營業(yè)務(wù)收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù),簡易征收欄次)。老師我發(fā)一個報表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
老師我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營電商平臺,該平臺上商家自行負(fù)責(zé)商品采購,銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費(fèi)者的平臺,我們平臺充值了10萬元的電子卡并向消費(fèi)者出售并開具了電子普通發(fā)票(不征稅發(fā)票),可以確認(rèn)收入為10萬元,那成本該如何確認(rèn)呢??關(guān)于消費(fèi)者在平臺上消費(fèi),購物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的,商家是否要開票,怎么開?會計分錄怎么做??
我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營電商平臺,該平臺上商家自行負(fù)責(zé)商品采購,銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費(fèi)者的平臺,我們平臺充值了10萬元的電子卡并向消費(fèi)者出售并開具了專用發(fā)票,我看了公司之前的賬是,借銀存,貸應(yīng)收;借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi);沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本這一步,導(dǎo)致交的稅費(fèi)都是全額的,那成本該如何確認(rèn)呢?我現(xiàn)在會計分錄該如何做?關(guān)于消費(fèi)者在平臺上消費(fèi),購物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的,商家是否要開票,怎么開?
郭老師,阿里平臺跨境電商轉(zhuǎn)到我們公司賬戶的錢,這個怎么做賬?因?yàn)檫@個不用報關(guān)。我們平時出口要退稅的,都是開的0稅率銷售普票,購入票是申請了退稅。一般納稅人,外貿(mào)公司
老師,我們牙科門診,孩子看牙,發(fā)票開成家屬的,屬于虛開發(fā)票嗎?
老師我們公司是小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè),在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品,要怎樣做賬,這個廢品不能在二次利用了只能賣廢品了
請問老師會計說可以每個星期從公司賬戶上提取5萬備用金做為日常開支或者發(fā)工資,可以不用還的,這樣合理嗎?是不是直接得用發(fā)票沖掉?
老師,我們公司所有員工的公積金基數(shù)我都按8000沒什么問題吧,比如工資6000,我也按8000,也是可以的吧
有好用的內(nèi)賬表格嗎?
一般納稅人能給個體工商戶開票嗎
出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起計征房產(chǎn)稅,請問老師,單位2025,6月1日出租房屋,租金1萬元,收取6-12月 7萬的房租,房產(chǎn)稅從7月開始計算對么?租金基數(shù)是6萬元對么
請問一下走出口退稅報關(guān),是不是申請退稅在36個月前申請就可以了?有時間限制嗎?是外貿(mào)企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報關(guān)出口,但是有的是沒有運(yùn)費(fèi)和港雜費(fèi)發(fā)票的,因?yàn)樵趯?shí)際情況中是供應(yīng)商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應(yīng)商直接付款了。然后供應(yīng)商將這一塊費(fèi)用增加在貨款里,這種情況對于單證備案是不是影響很大。 如果說實(shí)際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿(mào)易方式出口呢?這種屬于那種貿(mào)易方式呢?
我們銷售設(shè)備附有調(diào)試義務(wù),我們把設(shè)備發(fā)到客戶現(xiàn)場,開票60%,一個月內(nèi)收款60%,現(xiàn)場由我們的員工進(jìn)行調(diào)試,驗(yàn)收后開票40%,再收款40%,這賬務(wù)怎么處理


一般納稅人的怎么弄?不是按季度報增值稅,現(xiàn)在報9月的增值稅,7-8月的怎么弄?
還是一樣的導(dǎo)出當(dāng)月的銷售數(shù)據(jù)做收入申報增值稅
78月的沒報不管了嗎
以前的未開票收入還是要據(jù)實(shí)申報的
從25.7月開始嗎?
是全年都是那樣做,不只是7月
今年1-6月沒有申報電商這塊收入,現(xiàn)在10月要一次補(bǔ)上1-9月的電商收入申報嗎?
是的,現(xiàn)在只有那樣做了
好吧!以前年度的暫時不管吧
是的,以前年度的不管他了
電商這塊收入報稅體現(xiàn)在無票收入上嗎
沒有開票的收入,都是體現(xiàn)在無票收入
如果依然不報,稅局能看到嗎?電商平臺現(xiàn)在已經(jīng)推送了收入數(shù)據(jù)給稅局嗎
那個以后會發(fā)現(xiàn)的,大數(shù)據(jù)比對
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。