您好,你做的是對的,是計入稅金及附加,沒有錯呀

在稅務(wù)后臺,在哪里看自己扣了多少社保
老師,請問一下我們有勞務(wù)派遣的資質(zhì)請問一下怎樣才叫勞務(wù)派遣公司呢?是我們有員工,派遣到其他單位工作,我們申報工資。發(fā)放工資?還是什么啊
老師 公司進(jìn)來工程款收入50萬 老板要提出來現(xiàn)金用 這個合不合規(guī) 怎么做才能合規(guī)
老師好,我公司最近談了個工程,中標(biāo)了,然后工程外包了,那我這邊的賬咋做?謝謝
老師,更改法人提示這個
老師,您好!我們公司是廠房租賃公司,公司清算完了要分立給各位股東的新公司,會涉及到哪些稅款呢
老師,我申報10月個稅時,給一個員工發(fā)了3萬的工資,我做人員的信息采集時,可以把入職月份勾選到1月嘛,會有不良影響嗎
一張發(fā)票,公司對公支付一部分,員工報銷單報銷一部分,我如何做分錄?
老師,10月結(jié)轉(zhuǎn)憑證的本年利潤是900,9月累計是6000,為啥10月利潤表的利潤總額會多出幾萬呢
老師,殘疾人保障金是按年度申報還是?
可是計提的時候,不是入成是稅金及附加了,那繳納的時候,借方不應(yīng)該是應(yīng)交稅費-印花稅嗎
對的,這個沒錯,把這個應(yīng)交稅費要沖掉,
摘要和分錄怎么寫
借稅金及附加-印花稅,貸:應(yīng)交稅費-印花稅
借:應(yīng)交稅費-印花稅
貸:銀行存款
可實際繳納的時候,分錄入成是借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款了,
意思是你多做了稅金及附加,現(xiàn)在要沖掉,是吧
是的是的
借:應(yīng)交稅費
貸:稅金及附加
可以借方紅字嗎
可以的,只要紅沖了就可以
好的,謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)