是,小規(guī)模減免的增值稅,需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅

小規(guī)模納稅人減免的增值稅收入,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的這部分要并入繳納企業(yè)所得稅嗎
小規(guī)模減免增值稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,需要調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?進(jìn)行調(diào)增嗎?
小規(guī)模納稅人未到起征點(diǎn)減免的增值稅放營(yíng)業(yè)外收入后需納企業(yè)所得稅嗎?
小規(guī)模減免稅的銷項(xiàng)稅記入營(yíng)業(yè)外收入需要交增值稅或者企業(yè)所得稅嗎
老師,小規(guī)模納稅人增值稅3%減按1%繳納增值稅,那減免的那部份增值稅需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅嗎
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問(wèn)一下問(wèn)題
比方說(shuō)1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬(wàn),,,5月的時(shí)候開(kāi)了2萬(wàn)刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬(wàn)收入,又開(kāi)票了,問(wèn),怎么區(qū)別出來(lái)?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加保基數(shù)為啥不出來(lái)呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請(qǐng)定期定額
請(qǐng)問(wèn)a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒(méi)有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適


之前不都是按1%直接確認(rèn)增值稅
按1%開(kāi)票,按1%確認(rèn)增值稅,季末不用交時(shí),轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
不太明白,能舉例說(shuō)明嗎?
我們是按1%來(lái)確認(rèn)增值稅,季銷售額是超過(guò)30萬(wàn)的
交增值稅,直接平應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅了,不涉及營(yíng)業(yè)外收入
《A200000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類,2021年版)》 您申報(bào)的增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)【36686.71】大于本欄次“營(yíng)業(yè)外收入”金額【3899.88】,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄
36686.71是按3%減免2%的數(shù)據(jù)
繼續(xù)強(qiáng)制申報(bào)即可
如何強(qiáng)制申報(bào)呢,我一點(diǎn)申報(bào),他就彈出來(lái)錯(cuò)誤窗口
如果是這樣,在利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外收入與營(yíng)業(yè)外支出均增加差額數(shù)據(jù)