姑娘下午好,21年的申報(bào)要更正,不用擔(dān)心,操作一次,以后不就熟練了么,都是從不會(huì)到會(huì),遇到這個(gè)是好事,就是賺經(jīng)驗(yàn)嘛。我跟你一起改,先把21年一次折舊分錄紅沖,再按直線法折舊的分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整代替, 我們不是制造業(yè),不涉及到成本核算,相對(duì)來說,不麻煩的
老師,我單位中午就餐在外單位辦理統(tǒng)一就餐卡,為職工貼補(bǔ)餐費(fèi)的一半,如果這月充值3000,賬務(wù)處理怎么處理呢?為職工貼補(bǔ)的那一半又咋做???麻煩給個(gè)完整的賬務(wù)處理,謝謝
老師 你好 我問一下 我不是買你們零起點(diǎn)學(xué)會(huì)計(jì)這本書 以前我都是用二維碼上課,這幾天我知不道是咋了 突然二維碼掃不出來了 這是怎么回事 應(yīng)該咋辦 老師
(湖北老師謝謝)請(qǐng)問老師。出現(xiàn)這個(gè)提示是表示申報(bào)有錯(cuò)誤嗎?那按照他說的提示改的話圖二這個(gè)怎么填寫???這個(gè)季度就開了一張22500元的稅率是1%普通發(fā)票。但是要填的話圖二我又不知道咋填寫
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年3季度的從業(yè)人數(shù)填錯(cuò)了,多填了一個(gè)人,電子稅務(wù)局局還更正不了,這個(gè)要怎么辦啊
老師請(qǐng)問我申報(bào)單位社保按照應(yīng)發(fā)工資填的收入但是社保那塊從來沒有填過(錯(cuò)了,應(yīng)該填上就扣減了)。我怎么辦啊,下個(gè)月申報(bào)時(shí)可以把本年度1-6月份的社保的那塊金額加在一起填上嗎?還是要個(gè)稅匯算時(shí)再填?還是從1月份開始更正報(bào)表?我去年也是按應(yīng)發(fā)工資填的,但是都沒有填社保這塊,咋辦啊老師?
第一套房子貸款扣了專項(xiàng)附加扣除,把第一套賣了,再買第二套能享受貸款利息扣除嗎
新政策外賣員等年收入12萬元以下,基本無需納稅 餐飲企業(yè)外賣員工按工資薪金納稅,與新政策有關(guān)系嗎
月末報(bào)表要從哪幾方面來檢查
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
老師,我司以前年度有虧損,這個(gè)季度是盈利??梢詮浹a(bǔ)以前年度虧損。請(qǐng)問我在哪里看還有多少可彌補(bǔ)的虧損啊。
老師,3月份的賬我建立好了,但期初設(shè)置里面,可以添加銀行存款,庫(kù)存現(xiàn)金,就是添加不了應(yīng)付職工薪酬,怎么回事啊
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來之后,委托加工物資-加工費(fèi)這個(gè)科目,科目余額表的期末余額,借方是是負(fù)數(shù),正常嗎,還是說哪里做錯(cuò)了 外發(fā)的全部收回來
我司是出口貿(mào)易公司,每個(gè)貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項(xiàng)。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類稅務(wù)上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅以公司名義購(gòu)買汽車的進(jìn)項(xiàng)稅額可以參與退稅嗎?
老師好,請(qǐng)問從旅行社訂購(gòu)的機(jī)票,開具電子普通發(fā)票(代訂機(jī)票款),進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?