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記賬憑證怎么寫,麻煩了

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2025-10-02 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-02 09:57

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-02 09:59

您好,借:應付職工薪酬——工資 60246.73***貸:銀行存款 60246.73 借:管理費用/生產(chǎn)成本等 632634.68***貸:應付職工薪酬——工資 632634.68 借:應付職工薪酬——工資 30287.95***貸:其他應付款——代扣養(yǎng)老保險 16714.56***貸:其他應付款——代扣醫(yī)療保險 6444.60***貸:其他應付款——代扣失業(yè)保險 1044.66***貸:其他應付款——代扣公積金 6084.13 借:應付職工薪酬——工資 602346.73***貸:銀行存款 602346.73 借:管理費用/勞務費等 6000.13***貸:銀行存款 6000.13

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你現(xiàn)在是什么情況下,這個賬務處理錯誤了嗎?如果說錯誤了,你就直接做那個負數(shù)的分錄去處理,然后就是把營業(yè)外收入用以前年度損益調(diào)整處理
2022-08-14
第一個不知道是計入什么費用,如果不是貸款服務: 借:銷售費用239.09 應交稅費-應交增值稅(進項抵扣)14.35 貸:銀行存款253.44
2021-09-28
同學你好,一般情況憑證號欄寫“付-4”。憑證編號只是用于排序用
2022-05-29
您好!做相同分錄負數(shù)金額的親
2022-08-14
借所得稅費用836182.94 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅836182.94
2023-06-06
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