可以把項目改成中秋福利讓銀行批量代發(fā)。
老師請問公司中秋節(jié)購買購物卡發(fā)給員工,大家是如何記賬的,我是直接計入借管理費用-福利費 銷售費用-福利費 貸銀行存款 這種情況入賬可以嗎
老師,9月有筆工資發(fā)錯了,給員工多發(fā)了500,要怎么調(diào)???原來是借:管理費用-工資70000 管理費用-中秋福利8500 貸:銀行存款 78500 后來有個員工說自己沒有收到中秋福利才發(fā)現(xiàn)有個外勤人員本來是沒有的,結(jié)果發(fā)給她了,公司總會計說要我把福利費變成8000
#提問#老師編制2020年度現(xiàn)金流量表時,1.其中經(jīng)營活動支出中購買商品或勞務(wù)支出哪行,是填主營業(yè)務(wù)成本本年累計發(fā)生額即利潤表中主營業(yè)務(wù)成本累計數(shù),本企業(yè)是勞務(wù)派遣代發(fā)的工資社保等都在此科目?2.如果填營業(yè)成本年發(fā)生額的話,問現(xiàn)金流中支付的職工薪酬填什么數(shù)據(jù)?填應(yīng)付職工薪酬貸方年度累計數(shù)額嗎?應(yīng)付職工薪酬含代發(fā)的工資及社保等嗎還是只是取管理費用中工資數(shù)即可。如果取前者,那么同支付購買商品那行重復(fù)了?問到底怎么填老師?
老師中秋節(jié)我們工廠購買禮品發(fā)放給員工 月餅960元(無發(fā)票,只有收據(jù))水果和油有發(fā)票 無發(fā)票的部分可以入賬嗎? 計提時 借:生產(chǎn)成本-中秋福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-中秋福利費 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬-中秋福利費 貸:銀行存款 每人發(fā)放禮物金額為206元 那本月工資申報的時候是不是每人要增加206元申報工資 (如某人工資3000元 申報的時候要填寫3206元) 其中960元是不是在2022年要做納稅調(diào)增
是否可以把中秋現(xiàn)金福利錢轉(zhuǎn)給公司其中一個員工,讓員工把現(xiàn)金現(xiàn)金中秋福利代發(fā)給其他員工?銀行如何備注轉(zhuǎn)給代發(fā)現(xiàn)金福利的那個人呢
老師,老板的朋友把車掛靠在公司,未入固定資產(chǎn),老板朋友把車賣了,公司這邊開了一張賣二手車發(fā)票1.8萬,款公司沒收到,是老板朋友直接收款1.8萬,這個怎么做賬
企業(yè)租別人辦公樓作為辦公場地需要申報繳納哪些稅款嗎?假如月租金五千
老師收到這個開票信息,商品名稱是這樣,請問項目名稱輸入什么,商品和服務(wù)稅收分類編碼輸入什么?
老師,我想問下淘寶訂單,能不能按照已確認(rèn)收貨的這個邏輯來確定收入,然后在區(qū)分開票和不開票的來申報收入,后期如果客戶在開票,就紅沖不開票收入去申報,這樣來實現(xiàn)這個邏輯?保證核算準(zhǔn)確?
因為我開外幣賬戶,銀行給我們公司獎勵了1500,我這個賬務(wù)處理怎么做?老師
老師,我們是酒店的,購買的冷柜在一樓大廳放飲料的,請問一下購買價值1700的冷柜計入哪個會計科目的二級明細(xì)?
老師,我們被市場監(jiān)督管理局二隨機(jī)一公開了,我查看了,估計是差距太大,上年的工商年報還要150萬的資產(chǎn),到24年一萬不到,主要是往來款的問題,代賬做賬的,他直接把所謂的往來全部沖完了,因為老板說業(yè)務(wù)都結(jié)束了,讓他把賬做平就行,他就硬沖,沒有任何資料流,直接要么退款要么營業(yè)外支出,因為沒有業(yè)務(wù)了,所以就一下虧了 我理了一遍,確實有往來掛錯的,調(diào)整好錯的,資產(chǎn)還有30萬吧, 1.我需要按正確的去調(diào)整工商年報嗎?如實和工商說填錯數(shù)據(jù)嗎? 2,有掛錯賬的,所以導(dǎo)致應(yīng)收應(yīng)付是負(fù)數(shù),其實是其收其付,像這種往來我需要調(diào)整嗎
老師好,一個公司欠我們公司5萬塊錢,能不能直接轉(zhuǎn)給法人然后增加法人的其他應(yīng)收款,或者法人轉(zhuǎn)給公司備注xx公司還款呢?
老師,請問實務(wù)當(dāng)中委托加工代收代繳消費稅,如果是用組價,那是要委托方提供材料采購清單(含采購價格明細(xì),以及采購發(fā)票給受托方,受托方再用這些資料為依據(jù)去計算組價,繳納消費稅嗎?
公司給車貼膜,貼膜的費用怎么做賬