報(bào)廢獲得的收入,需要申報(bào)增值稅
老師,我們公司有固定資產(chǎn)報(bào)廢,殘值有收入但是沒開票,收的現(xiàn)金,能入賬嗎,用交銷項(xiàng)稅嗎,清理報(bào)廢固定資產(chǎn)需要哪些手續(xù)嗎
公司設(shè)備報(bào)廢,廢品收入1萬元,需要交稅嗎?還是直接沖抵固定資產(chǎn)清理就可以了,如果要交稅,稅率多少?
固定資產(chǎn)報(bào)廢清理殘值的收入,要交增值稅嗎?按什么稅率?
固定資產(chǎn)報(bào)廢清理,計(jì)入的營(yíng)業(yè)外支出可以所得稅稅前扣除嗎,年報(bào)的時(shí)候需要填什么表嗎
車輛報(bào)廢,處置了固定資產(chǎn),在預(yù)交時(shí)已做未開票收入申報(bào),已交增值稅,處置后產(chǎn)生了營(yíng)業(yè)外支出,所得稅前可以扣除嗎?需要不需要調(diào)呢?要調(diào)增嗎?有稅法文件規(guī)定嗎?
我們直營(yíng)店的收入沒有進(jìn)到公戶,發(fā)票是不是也不能從這邊品牌公司開?。?/p>
一般納稅人享受了退役士兵減免增值稅的政策,以前年度和本年度產(chǎn)生了增值稅退稅,應(yīng)如何記賬
請(qǐng)問電商公司稅務(wù)籌劃中,由甲公司下面的店鋪(一般納稅人)把店鋪銷售額50萬分到小規(guī)模公司A和B各25,再由甲公司給小規(guī)模公司A和B開13個(gè)點(diǎn)的成本發(fā)票各20萬,A和B給甲公司結(jié)算貨款,是不是不能起到節(jié)稅作用?反而增加一輪增值稅申報(bào)金額?多轉(zhuǎn)一圈多繳納一輪增值稅是嘛?
老師 印花稅稅率是萬分之三 還是萬分之五
付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),沒有發(fā)票,入賬好還是不入賬好?
老師你好,請(qǐng)問住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎?
注冊(cè)資金實(shí)繳,印花稅是按照注冊(cè)資金的萬分之五再減半征收?
公司收到部分租金計(jì)入預(yù)收款可以嗎,開票了入收入
老師我們是其他充裝企業(yè),就是把液態(tài)原材料汽化后充裝。有種原材料液氮,它既生產(chǎn)氮?dú)?,又參與其他氣體的生產(chǎn),就是其他氣體生產(chǎn)機(jī)器啟動(dòng)都需要氮?dú)?,那么生產(chǎn)的氮?dú)獬杀驹趺春怂悖?/p>
老師,我們是一家工程公司,平時(shí)每個(gè)月都交40萬左右的增值稅,由于人工勞務(wù)費(fèi)占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的65-70%,且勞務(wù)沒有開發(fā)票,因?yàn)殚_勞務(wù)發(fā)票要找勞務(wù)公司開,勞務(wù)公司自己也沒什么進(jìn)項(xiàng),收的稅費(fèi)也和我們自己交稅費(fèi)一樣了,所以我們?yōu)榱松俳恍┒悾投嚅_了材料費(fèi)的發(fā)票,材料票開來是減少了增值稅,但同時(shí)材料成本也多了,材料暫時(shí)入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把這么多的材料結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,一結(jié)轉(zhuǎn)就會(huì)虧損上百萬,不結(jié)轉(zhuǎn)呢,″工程施工一材料"科目金額又較大,請(qǐng)問老師,這個(gè)有什么好辦法處理不?
那是要開票嗎我們報(bào)廢沒有開票