你好,在境外提供的技術(shù)服務(wù)零稅率
關(guān)于 英國增值稅 的問題: 英國企業(yè)A 向 英國供應(yīng)商B 采購 一項(xiàng) 服務(wù)(比如 造型設(shè)計(jì),包含技術(shù)資料、圖紙等 之類的) 這筆交易,A 支付 給 B 的 價(jià)款總額 就包含 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。假如 這項(xiàng)服務(wù) 不含稅價(jià)100英鎊,VAT(稅率20%)就是 20英鎊。 如果A 之后將 這項(xiàng)服務(wù)(造型設(shè)計(jì),技術(shù)資料、圖紙等)出口 給一家中國企業(yè)。英國 對出口 服務(wù) 采用 0稅率嗎?既免征 銷項(xiàng)稅 又會 退 之前A向B采購這項(xiàng)服務(wù)時(shí) 產(chǎn)生的 進(jìn)項(xiàng)稅? 那么 此時(shí)這筆 出口 交易,銷項(xiàng)稅=0,進(jìn)項(xiàng)稅=20, 應(yīng)納稅額=0-20=-20。英國HRCM就 應(yīng)該退 20英鎊 給 A企業(yè)? 我想請問老師,英國政府針對出口貨物、服務(wù),是否采用0稅率?0稅率是否是 既免銷項(xiàng)又退進(jìn)項(xiàng)?我的理解是否正確?整個(gè)計(jì)算是否正確?
老師,出口技術(shù)服務(wù)是需要做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案嗎? 做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案時(shí)跨境應(yīng)稅行為名稱選擇向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的專業(yè)技術(shù)服務(wù),提交后稅局說要提供放棄適用增值稅零稅率聲明才可以審批通過,但是我們有出口退稅的優(yōu)惠政策,如果提交了放棄適用增值稅零稅率聲明就代表我們不能享受出口退稅,只能享受免稅嗎?
老師,我們是進(jìn)出口企業(yè),收到一筆外匯的服務(wù)費(fèi),但是這筆收入不屬于跨境免稅的服務(wù),我現(xiàn)在要開票如何開,稅率按什么時(shí)候開
出口技術(shù)服務(wù),在國稅局----出口退稅管理-----免抵退稅申報(bào)---跨境應(yīng)稅行為免抵退稅申報(bào)明細(xì)表采集,出口發(fā)票開具日期和出口發(fā)票號碼應(yīng)該填寫普票的還是形式發(fā)票的?
老師 請問出口的設(shè)備中有一部分是需要國內(nèi)的一項(xiàng)技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)是和設(shè)備不同的廠家的,這個(gè)是否可以享受退稅?
從供應(yīng)商處購入價(jià)值100000元的免稅農(nóng)產(chǎn)品作為原材料使用。已取得供應(yīng)商開具的普通發(fā)票??钗锤丁S玫亩惵适?%還是13%
老師,每年個(gè)人所得稅匯算清繳(匯算的都哪幾個(gè)收入類目呢)?
老師,怎么查看公司是否異常經(jīng)營,以及異常經(jīng)營的原因啊
電子設(shè)備客戶使用過了退貨這個(gè)怎么處理
老師好,小規(guī)模納稅人前幾個(gè)月開了一張專票,現(xiàn)在需要紅沖,小規(guī)模納稅人專票按季度已經(jīng)交過稅了,那現(xiàn)在紅沖應(yīng)該怎么做呢?納稅申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)呢?
老師,鐵樓梯刷油漆這個(gè)開發(fā)票需要什么經(jīng)營范圍才能開
老師你好,貿(mào)易公司退稅資料中的采購合同,品名和單位一定要跟報(bào)關(guān)單上保持一致嗎?
老師,請問我司是一般納稅人,請問接受勞務(wù)公司差額征收的發(fā)票好、還是全額征收3%的發(fā)票好
勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅,稅率是什么
我們從別的公司轉(zhuǎn)入了一臺固定資產(chǎn),沒有發(fā)票,如何入賬
能申請0稅率出口稅務(wù)么,發(fā)票備注有要求么?
蘇州商務(wù)局備案有網(wǎng)址么
技術(shù)服務(wù)的沒有要求 商務(wù)局,現(xiàn)在不需要備案了
可以直接開票,次月申請退稅么,退稅頁面與貨物出口退稅是不是不一樣的
你好,服務(wù)的不退稅呀
跨境應(yīng)稅服務(wù)不能出口退稅么
你好是的 不退稅的