同學(xué),你好
你把明細(xì)表拉出來(lái),看看應(yīng)收賬款的余額,在借方,就是沒(méi)有回款的。
老師,我才入職一家公司,這家公司現(xiàn)在要審計(jì),審計(jì)要審到今年上半年。報(bào)表上的預(yù)付賬款金額過(guò)大。說(shuō)是要清理一下預(yù)付賬款。但是目前為止,我手上只有2019-2022年6月30日的明細(xì)賬電子版。請(qǐng)問(wèn),我通過(guò)明細(xì)賬,怎么查詢(xún)每一家欠發(fā)票的情況?我感覺(jué)明細(xì)賬,預(yù)付賬款的項(xiàng)目過(guò)多,我這邊也不好查是哪些家,我們這邊提前付了款,但是還沒(méi)收到發(fā)票的。
老師,請(qǐng)問(wèn)之前的股東不做了,換了新股東,請(qǐng)問(wèn)換股東之前公司的財(cái)務(wù)要怎么做財(cái)務(wù)處理,因?yàn)閾Q股東前,公司業(yè)務(wù)有應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款等其他科目類(lèi),請(qǐng)問(wèn)是不是要把屬于他之前的那些有關(guān)的業(yè)務(wù)科目全部要結(jié)清換成新股東的,可能我說(shuō)得不是很清楚,大概意思,新來(lái)的股東要換掉之前的股東,請(qǐng)問(wèn)具體要怎么財(cái)務(wù)處理記賬反應(yīng)出來(lái),謝謝?
用會(huì)計(jì)軟件做公司的內(nèi)賬!公司的一切收支都要入賬!員工飯?zhí)玫馁M(fèi)用!我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄!借管理費(fèi)用~福利費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金 還是:借 管理費(fèi)用~福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金?? 有哪些費(fèi)用是規(guī)定要用應(yīng)付職工薪酬歸集的!為什么一定要用這個(gè)科目歸集!謝謝!
老師晚上好!現(xiàn)在公司要求做一盤(pán)內(nèi)賬!我們公司做零售電子設(shè)備和系統(tǒng)集成項(xiàng)目工程的!領(lǐng)導(dǎo)的要求是!零售的不管有沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,只要是送貨給對(duì)方,有了送貨單,就要計(jì)入應(yīng)收賬款!項(xiàng)目只要有了合同就要確認(rèn)應(yīng)收賬款!如果最后合同金額有變?cè)僬{(diào)整!想問(wèn)一下!如果是這個(gè)思路!例如我1月份送了100元貨給A公司,其實(shí)!我4月份才開(kāi)票給A公司,賬款暫時(shí)沒(méi)有收到!另外我1月份有一個(gè)項(xiàng)目合同是10萬(wàn)元B公司的!3月份才開(kāi)2萬(wàn)元的票!4月份收到2萬(wàn)元的項(xiàng)目款!后面說(shuō)合同實(shí)際只有98000元!這樣兩種情況我要如何做賬呢?我們準(zhǔn)備用金蝶軟件做!會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)了!需要注意些什么呢?謝謝啦!
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,我們是房地產(chǎn)公司,想要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款科目(計(jì)提的應(yīng)付利息),主要是借股東的錢(qián),股東不要利息了,也想讓資產(chǎn)負(fù)債表好看一些,因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)是負(fù)數(shù),計(jì)提利息是這樣做分錄的“借:開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用—借款利息,貸:其他應(yīng)付款—某股東”,開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用是計(jì)入存貨的,如果我要調(diào)減其他應(yīng)付款,那就對(duì)應(yīng)要調(diào)整存貨科目,但是不影響未分配利潤(rùn)科目,請(qǐng)問(wèn)一下,我是思路不對(duì)嗎?是哪里有問(wèn)題?如果調(diào)減其他應(yīng)付款科目,我還要調(diào)整哪些想關(guān)的科目呢?
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老師:社保繳費(fèi)基數(shù)高于繳費(fèi)工資是合理的嗎?
房東給垃圾清運(yùn)墊付的垃圾清運(yùn)費(fèi) 轉(zhuǎn)給房東 可以報(bào)工資么。還是這個(gè)賬怎么處理
我們給別人付的垃圾清運(yùn)費(fèi)用 是必須取得運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票才能付款嗎 在個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)工資可以嗎
我們給別人付的垃圾清運(yùn)費(fèi)用 是必須取得運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票才能付款嗎 在個(gè)稅系統(tǒng)付可以嗎
老師,您好,我公司申請(qǐng)了多個(gè)軟著產(chǎn)品,后續(xù)準(zhǔn)備申請(qǐng)高新,應(yīng)該是明年的事情了,目前我想問(wèn)下會(huì)計(jì)做賬把已經(jīng)取得的軟著當(dāng)成無(wú)形資產(chǎn)去攤銷(xiāo)嗎,攤銷(xiāo)的時(shí)間和攤銷(xiāo)年限及價(jià)值是怎么確定呢,以后如果想作為無(wú)形資產(chǎn)完成實(shí)繳的話(huà),該怎么操作呢
老師,這家公司有勞務(wù)資質(zhì)但是營(yíng)業(yè)執(zhí)照好像沒(méi)有體現(xiàn),這個(gè)能開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎?
老師你好,公司7月8月辦公室員工工資9月份一起用銀行存款發(fā)放的,我該怎么做做賬憑證?
老師請(qǐng)問(wèn) 我們因?yàn)槭惶崆鞍l(fā)了工資 我怎么做賬呢入9月賬里還是10月份
請(qǐng)問(wèn)我方公司掛靠對(duì)方建筑公司,對(duì)方建筑公司要我方開(kāi)票,我方做勞的,應(yīng)該和掛靠的公司簽合同嗎?怎么簽?
老師,您好,我公司申請(qǐng)了多個(gè)軟著產(chǎn)品,后續(xù)準(zhǔn)備申請(qǐng)高新,應(yīng)該是明年的事情了,我想問(wèn)下會(huì)計(jì)做賬當(dāng)成無(wú)形資產(chǎn)去攤銷(xiāo)的時(shí)間和攤銷(xiāo)年限及價(jià)值,以及后續(xù)作為無(wú)形資產(chǎn)完成實(shí)繳的流程
那費(fèi)用呢?
同學(xué),你好 一般看其他應(yīng)付款的貸方
謝謝老師
不客氣,祝工作順利