應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方發(fā)生額
應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等附加稅,印花稅借方發(fā)生額
老師,請(qǐng)問(wèn)下年報(bào)里面的實(shí)際上交稅費(fèi)總額在金蝶科目余額表里怎么看
我不太能看明白這個(gè)科目余額表,想請(qǐng)教一下 實(shí)際繳納的增值稅 看哪個(gè)數(shù)據(jù)?
老師每月增值稅申報(bào)表要交的稅在科目余額表哪里可與看出來(lái)
老師,我們明細(xì)賬或者余額表中的哪個(gè)科目可以看出專票開(kāi)了哪些主營(yíng)業(yè)收入,哪些科目可以看出這一年總共交了多少增值稅和附加稅呀
老師好,會(huì)計(jì)科目余額表里,設(shè)置了應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,想看一下稅金留底數(shù)看哪個(gè)科目余額?。窟€是綜合看哪個(gè)科目
老師您好,我司收到一筆管委會(huì)發(fā)的24年促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干扶持政策兌現(xiàn)經(jīng)費(fèi),這筆錢我們需要交那些錢
你好 這筆業(yè)務(wù)我沒(méi)有任何頭緒 不會(huì)做 請(qǐng)您詳細(xì)講解一下
老師好,公司是剛剛成立的外貿(mào)型公司,剛剛做了登記及備案。現(xiàn)在收到了稅務(wù)局如下的通知“為進(jìn)一步規(guī)范出口企業(yè)預(yù)繳申報(bào)管理,稅務(wù)總局發(fā)布《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于優(yōu)化企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(2025年第17號(hào)),自2025年10月1日起施行。請(qǐng)您及時(shí)查看,確保企稅預(yù)繳申報(bào)合規(guī)性,感謝您的配合?!? 請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)是不是就是指10月報(bào)稅期的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表?
什么時(shí)候會(huì)產(chǎn)生預(yù)交增值稅,連鎖藥店業(yè)務(wù)
小微企業(yè)如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)超過(guò)扣除比例,當(dāng)年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),所得稅匯算的時(shí)候需要調(diào)增加嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司電費(fèi)發(fā)票,怎么匹配工人工資和商品產(chǎn)量?
老師,分管稅務(wù)那邊通知我們說(shuō)2022年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額卡290多萬(wàn)了,有風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn),我們需要從哪些方面來(lái)自查呢
如果企業(yè)當(dāng)年利潤(rùn)為負(fù)數(shù),當(dāng)年的捐贈(zèng)支出可以稅前扣除嗎?
公司購(gòu)入電腦怎么做賬
老師 我公司是勞務(wù)派遣公司一般納稅人小微企業(yè)差額征收,三季度開(kāi)普票64萬(wàn)了,今天讓開(kāi)一張29萬(wàn)的發(fā)票,發(fā)票還沒(méi)開(kāi)錢已經(jīng)到賬了,是這個(gè)季度開(kāi)合適,還是放到10月份開(kāi)合適?
那比如22年1月繳納了21年12月份的增值稅款,這個(gè)看借方數(shù)把21年的也算里邊了,是不要剔除,呀
若按收付實(shí)現(xiàn)制,不要剔除,若按權(quán)責(zé)發(fā)生制,要剔除
那正常的是算還是不算呢
若算今年的就不算
印花稅怎么看
印花稅也是一樣的原理
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借方發(fā)生額
為啥科目余額表上沒(méi)有這一項(xiàng)呢
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借方發(fā)生額
沒(méi)有通過(guò) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 核算 ?
印花稅我們沒(méi)有計(jì)提,只接繳納通過(guò)應(yīng)交印花稅核算的
直接 計(jì)入稅金及附加 同時(shí)貸記銀行存款 ?
沒(méi)有呀,直接是應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,貸銀行
應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借方發(fā)生額就是實(shí)際交的