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老師,我們的供應商進貨章料有相關的積分返利,一分抵扣一元錢,后期我們有抵扣的情況,如果說我們本來成本票不夠,積分兌換的章料供應商也不開發(fā)票這種情況我們怎么入賬呢

2025-09-29 08:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-29 08:17

借庫存商品貸營業(yè)外收入。這個是積分兌換的。正常做庫存商品銷售出去正常結轉成本,但是抵扣不了所得稅。

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快賬用戶7259 追問 2025-09-29 08:20

做營業(yè)外我們還得申報收入是吧增值稅

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齊紅老師 解答 2025-09-29 08:25

這個不需要繳納增值稅,需要交所得稅

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快賬用戶7259 追問 2025-09-29 08:34

老師,全流程的會計分錄給寫一下吧

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齊紅老師 解答 2025-09-29 08:34

借庫存商品,貸營業(yè)外收入,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。

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借庫存商品貸營業(yè)外收入。這個是積分兌換的。正常做庫存商品銷售出去正常結轉成本,但是抵扣不了所得稅。
2025-09-29
同學你好 這個沒事的哦 2.最好是分開明細開
2021-03-23
您好,實際支付30萬元,對方開票金額30沒問題,數(shù)量必須一致,只能調(diào)整單價
2023-01-13
能讓對方給你開改成加工費的發(fā)票嗎?改成加工費的發(fā)票的話,你一塊做成本。
2023-07-11
業(yè)務發(fā)生了沒有?業(yè)務發(fā)生了,你可以先暫估成本。業(yè)務沒有發(fā)生,你就做預收賬款,不要確認收入,也不用結轉成本。
2025-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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