電子稅務(wù)局開票業(yè)務(wù)里面藍(lán)字發(fā)票開具在這里面選擇零稅率 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讓對方給你開專票,退稅率和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅率一樣的退進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面的稅額 這個需要選擇退稅勾選你申報(bào)增值稅之前就得收到這個發(fā)票,而且選擇了退稅申報(bào)的增值稅 出口退稅申報(bào)流程,稍等我給你發(fā)過去
老師,請問貿(mào)易公司出口退稅的具體流程是什么,包括開票,報(bào)稅,退稅等等這些?我有個客戶要出口,一般納稅人的,但是沒有接觸過出口退稅的
老師,請問貿(mào)易型出口企業(yè)怎么認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)呢,有好幾個月沒有申請退稅了
老師,請問貿(mào)易型出口企業(yè)未開具出口發(fā)票的,怎么申報(bào)請以前月份的退稅,進(jìn)項(xiàng)在之前月份已經(jīng)退稅勾選了的,現(xiàn)在要退4-6月的稅
老師您好,請問一般納稅人貿(mào)易公司,申請出口退稅流程是怎樣的,公司2021年12月出口貨物報(bào)關(guān),勾選了出口退稅的進(jìn)項(xiàng)票,2022年1月開銷項(xiàng)票給外國公司,1、2月份的增值稅正常申報(bào),請問接下來想申請退稅,該怎么去操作,非常感謝!
老師請問 涉及出口退稅的操作流程是怎么樣的 包含哪些操作步驟
公司向老板借的錢,可以轉(zhuǎn)股么,大于注冊資本是不是要增資。
我們給工廠辦款抬頭是陽.. 收到發(fā)票抬頭是山西.. 公司剛變更的 只改了名字 稅號 賬戶都沒變,這個有影響嗎
老師好,請問個人利息收入怎樣去稅局開票,稅率多少
調(diào)減19年的費(fèi)用,分錄是25年做,還是19年做呢? 應(yīng)該做幾筆分錄呢?
研發(fā)費(fèi)用沒有立項(xiàng)文件,相關(guān)費(fèi)用能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行加計(jì)扣除嗎?
老師您好,母公司在10月份將他百分之百持有的子公司全部出售了。那么在做合并財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候子公司的1-9月份的數(shù)據(jù)還是要并入母公司的合并報(bào)表嗎?
老師,公司是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在才開始做7月、8月.9月賬,發(fā)現(xiàn)這幾個月中,有部分商品,沒有收到發(fā)票,這一部分商品已經(jīng)銷售出去,并且這一部分商品也開了銷售普通發(fā)票給于客戶,這一部分沒有收到供應(yīng)商開具的發(fā)票,已經(jīng)開了銷售發(fā)票,公司是先給供應(yīng)商付款,供應(yīng)商發(fā)貨,然后需要提前給供應(yīng)商報(bào)備需要開那些發(fā)票明細(xì),供應(yīng)商才得給公司開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這一部分沒有收到發(fā)票,我在做7月份賬,應(yīng)該怎么做呢,老師
季度所得稅利潤總額填寫利潤表里的本年累計(jì)金額的營業(yè)利潤還是凈利潤
物流公司車隊(duì)長參加發(fā)車儀式的市內(nèi)私車公用路費(fèi)計(jì)什么科目?
請問一下我們律所有位律師在另一個單位掛職,律所發(fā)他工資能發(fā)到他個人卡里嗎?
登錄電子稅務(wù)局官網(wǎng),選擇【我要辦稅】→【出口退稅管理】→【出口退(免)稅申報(bào)】→【免退稅申報(bào)】,進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng) 導(dǎo)入報(bào)關(guān)單?: 點(diǎn)擊【去導(dǎo)入】,從電子口岸下載并解密報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),系統(tǒng)自動生成待處理?xiàng)l目? ?補(bǔ)填關(guān)鍵信息?: 進(jìn)入【數(shù)據(jù)管理→待處理數(shù)據(jù)】,補(bǔ)填出口發(fā)票號、幣制、匯率等必填字段? 在【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】中更新增值稅專用發(fā)票、匯率等基礎(chǔ)信息? ?智能配單或手工錄入?: ?智能配單?:按報(bào)關(guān)單/發(fā)票配單,或按商品品名分類匹配(推薦優(yōu)先使用)? ?手工錄入?:填寫《外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表》《進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表》? 三、申報(bào)提交與后續(xù)管理 ?數(shù)據(jù)自檢?: 點(diǎn)擊【提交明細(xì)表】→【數(shù)據(jù)自檢】,系統(tǒng)自動校驗(yàn)疑點(diǎn)(如發(fā)票匹配異常、數(shù)據(jù)邏輯錯誤等)? ?正式提交?: 自檢無誤后點(diǎn)擊【提交申報(bào)】,數(shù)據(jù)上傳至稅務(wù)系統(tǒng),申報(bào)完成 外貿(mào)的