你說的調(diào)增四季度的增值稅是什么意思? 怎么個(gè)調(diào)增的
老師我想問一下我們是小規(guī)模納稅人,第一季度1月份少入賬收入9萬多元,不過已經(jīng)超30萬了,已經(jīng)報(bào)稅了,我可以現(xiàn)在入賬到7月份里么?還是反賬然后去稅局更正申報(bào)表補(bǔ)交增值稅
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào),我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票,后來因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動(dòng)生成的不含稅銷售額是7.8.9三個(gè)月之和,加上9月的發(fā)票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢?
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們10月份剛辦理的稅務(wù)登記,我們10月11月12月這一季度銷售收入80萬,這一季度超過45萬免征額了需要交增值稅,但我又聽說一年不超過180萬可以免交增值稅,我們這種情況需要交增值稅嗎,我是河南的
您好,老師。我們賓館開的都是普通發(fā)票,一月份免稅的時(shí)候開了2萬的發(fā)票。后來變成增值稅1%了,我們開了9萬的發(fā)票。一月份共計(jì)11萬。但第一季度總體不超過30萬,我們需要交增值稅嗎?
老師,我們2021年1季度結(jié)束超過500萬了,稅務(wù)沒有通知,我們自己于2021年9月主動(dòng)辦理一般納稅人登記,現(xiàn)在稅務(wù)23年才通知我們需要補(bǔ)交增值稅,這個(gè)需要補(bǔ)么
老師那個(gè)機(jī)票退票嗯手續(xù)費(fèi)也算差旅費(fèi)里么
老師,什么情況下用長期待灘費(fèi)用科目?
老師好,低值易耗品記入什么科目
老師你好,以前年度,深圳免稅收入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出更正申報(bào)退回的款怎么記分錄 ?
老師 下個(gè)月有筆出口退稅的 然后我上個(gè)禮拜把進(jìn)項(xiàng)專票做了出口退稅抵扣勾選 想去生成進(jìn)貨明細(xì) 但是好幾天就都查不到這張發(fā)票的狀態(tài) 這是怎么哪里出了問題呢 以前沒有這么慢的呀
個(gè)體工商戶要辦理稅務(wù)登記嗎?
您好,出口一票貨物。對應(yīng)2張進(jìn)賬發(fā)票,報(bào)關(guān)單提單都只有一張,請問出口發(fā)票是開具兩張嘛?還是一張即可呢
個(gè)人代開安裝費(fèi)需要交什么稅?
老師,餐飲行業(yè)的,有筆款開票和不開價(jià)格不一樣,怎么樣算是開票價(jià)格是合理的,本來是95的,開票票105
你好老師,我們是高企,有一個(gè)出差需要研發(fā)人員和生產(chǎn)人員共同出差,一起參與一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目的開展。請問記賬時(shí),可以一起算研發(fā)費(fèi)用嗎?還是未出現(xiàn)在立項(xiàng)文件的人員,核算時(shí)不能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用?謝謝
本來3季度的時(shí)候把履約保證金錯(cuò)記為其他業(yè)務(wù)收入了,提報(bào)的未開票收入,4季度的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,我們就調(diào)整了,但是4季度沒有未開票收入,比如我們3季度保證金2萬,開票收入30萬,一共報(bào)了32萬,4季度開票收入35萬,沒有未開票收入,我在填表的時(shí)候填寫了33萬,但是6月30稅務(wù)局說不行,我們就補(bǔ)上了
保證金也是這個(gè)項(xiàng)目的嘛 保證金沒開發(fā)票以后退嗎
老師,你先告訴我,我是10月去變更一般納稅人,我在4到9月這段期怎么辦,需要按照一般納稅人補(bǔ)稅款嗎?
稅務(wù)局沒要求的不需要 10月份生效10月份按一般納稅人 之前都是安小規(guī)模
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快