借其他應付款 貸固定資產(chǎn) 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 然后折舊借累計折舊貸利潤分配未分配利潤
老師,幫我看下以下法規(guī)更新了嗎,現(xiàn)在還適用否? 一般納稅人2016年5月1日后購進貨物和設(shè)計服務(wù)、建筑服務(wù),用于新建不動產(chǎn),或者用于改建、擴建、修繕、裝飾不動產(chǎn)并增加不動產(chǎn)原值超過50%的,其進項稅額依照本辦法有關(guān)規(guī)定分2年從銷項稅額中抵扣。 應取得2016年5月1日后開具的合法有效的增值稅抵扣憑證。 上述進項稅額中,60%的部分于取得抵扣憑證的當期記入進項稅額;40%的部分為待抵扣進項稅額,于取得抵扣憑證的當月起第13個月從銷項稅額中抵扣。 (1)購買時:(當月認證) 借:固定資產(chǎn)/在建工程等(不含稅金額) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額-固定資產(chǎn)進項稅(60%) 應交稅費-待抵扣進項稅額(40%) 貸:應付賬款/銀行存款等 (2)第十三個月: 借:應交稅費―應交增值稅―進項稅額-固定資產(chǎn)進項稅(40%) 貸:應交稅費―待抵扣進項稅額(40%)
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進賬的時候做的是借 應交稅費 待認證進項稅額 然后在月底的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應交稅費-應交增值稅-進賬稅額 貸 應交稅費-待認證進項稅額 我不太會用應交稅費-待認證進項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進賬大于銷項 不用交稅 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
老師,您好。我有個會計實務(wù)問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 當時做的時候,貸抵扣進項稅少做了一分錢,主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進項稅額”科目余額和手里21年未認證進項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調(diào)整這個差額呢?
老師,您好。我有個會計實務(wù)問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 當時做的時候,貸抵扣進項稅少做了一分錢,主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進項稅額”科目余額和手里21年未認證進項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調(diào)整這個差額呢?
老師,公司3月份買了一張車,當月入賬,借:固定資產(chǎn)應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 應付賬款 對方4月份開具發(fā)票,5月份會計才收到發(fā)票入賬,才進行抵扣,現(xiàn)在收到這張發(fā)票進項稅怎么入賬啊???
老師,您好,我們物業(yè)公司打算在雙節(jié)來臨之際,在小區(qū)搞個小活動,就是買個水果或者糕點月餅之類禮物,這個活動我們能做嗎?這個我們就應該以什么名義入賬,
商品采購入庫沒有發(fā)票,做了暫估入庫,次月還是沒有收到發(fā)票要怎么做?跨年了才收到發(fā)票應該怎么做賬
老師其,其他應付款有3000,別的科目啥也沒有注銷的時候怎么調(diào),
老師你好,我想問一下我們公司有殘疾人用工但是,沒有給對方購買社保,是不是就不能減免殘保金,還有需要殘聯(lián)年審嗎
2023年2月注冊的公司,沒有實繳,認繳期2080年,我是不是2027年6月就得實繳,若我在2027年6月前更改認繳變?yōu)?032年,是不是可行的,就能拖到2032年了
支付訴訟費法院退回訴訟費分錄?
加油站,集體所有制可以變成公司嗎
老師好,請問年度匯算表填寫,是所有表都填嗎?
上海有限責任公司的公司章程如何線上查詢步驟
家權(quán)老師您好,剛剛不好意思,把您的名字打錯了,罰款條例有的話發(fā)一下,謝謝!
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快