若 2023 年企業(yè)所得稅匯算清繳(2024 年 5 月 31 日前)未完成:補做 2023 年 5 月庫存暫估入庫,沖銷原錯誤結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,按暫估重新結(jié)轉(zhuǎn)成本;8 月拿到發(fā)票后沖暫估、按發(fā)票正式入賬(有金額差異則調(diào)整 2023 年成本),確保成本在 2023 年稅前扣除。 若匯算已完成:通過 “以前年度損益調(diào)整” 補暫估、調(diào)整 2023 年成本并結(jié)轉(zhuǎn)留存收益,拿到發(fā)票后沖暫估按發(fā)票入賬(差異仍調(diào)以前年度損益),同時向稅務(wù)局申請更正 2023 年所得稅申報,申請退 / 抵多繳稅款。 留存調(diào)整說明、發(fā)票、入庫單等憑證,調(diào)整后核對 2023 年庫存余額。
我有張材料發(fā)票19年5月的,當(dāng)時沒看到就沒有入賬,19年還有暫估材料成本,我可以把這張票做在2020年不?還有個問題:19年8月我做的一個成本,借:工程施工-材料費 41200元 貸:庫存現(xiàn)金 41200元,當(dāng)月發(fā)票沒有回來,我當(dāng)時不曉得咋這樣做了。我可以在2020年紅沖后做暫估不?
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師,你好,我21年8月有出售4個面罩,當(dāng)時還沒有收到進項發(fā)票,是暫估入價,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后來是發(fā)票回來價格是低的,我就沖了暫估,按發(fā)票金額入賬,現(xiàn)在導(dǎo)致庫存是負數(shù),要怎么在2022年調(diào)整,影響匯算清繳嗎?
2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本,在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票,也沒有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估,沒有調(diào)增,我這邊這兩個月回來了幾十萬的發(fā)票,我咋做?按照以前的分錄借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù),這樣會影響23年的成本啊
我們公司是活動公司 一般納稅人 23年年底的時候我做了一個暫估分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本-活動成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在1月份開回來了一張稅局代開的勞務(wù)發(fā)票 安裝費21萬 這個金額也是我暫估的金額 現(xiàn)在我想問一下 就是發(fā)票回來了怎么做賬 怎么沖掉之前的暫估 還有我去年做的那個暫估分錄是否正確
怎么下載?中國國外通用嗎?
老師,請問公司變更法人,股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入和扣除填寫什么數(shù)據(jù)?
請問沒有簽訂私車公用的協(xié)議,私車出去辦公加的油費可以報銷嗎,是按市內(nèi)交通費報嗎
老師。我們工程完工70%了。工程隊是主要廠房裝修和單晶爐設(shè)備安裝66臺?,F(xiàn)在安裝好了30臺。8月已經(jīng)投入生產(chǎn)了。但是銀行貸款的利息我是做得用還是繼續(xù)資本化??剩下的爐子估計等后期才裝。
老師,請問律所收到委托公司轉(zhuǎn)的律師費,備注寫的工資,這個有沒有影響
老師,個體戶執(zhí)照去年辦的,一直沒在稅務(wù)局備案?現(xiàn)在電商要交稅了,所以現(xiàn)在備案要罰款嗎?備案流程是什么?謝謝
老師你好,我想問一下我們公司進項發(fā)票比較少,怎么樣可以合理的少交稅。
老師,請問一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公,老板要開租賃發(fā)票給公司是稅率是多少?
老師,請問一下正常在系統(tǒng)里面,我要怎么導(dǎo)出序時賬這個數(shù)據(jù)呢?它大概在哪個位置呢?
老師,咨詢一下有個項目工程施工設(shè)計費2.4萬元,因為廠房都分項入賬了,這個金額入賬需要分?jǐn)側(cè)胭~還是一次計入一項廠房里呢。
那這樣我的庫存商品里的庫存還在庫啊,怎么消
沒有呀,你當(dāng)時不是出庫了嗎