借:短期借款1 貸:銀行存款1

老師,我們老板娘比如從建行取出現(xiàn)金2萬,存到對公賬戶農(nóng)行2萬,我是這么做憑證的,借現(xiàn)金,貸銀行存款-建行,借銀行存款-農(nóng)行,貸現(xiàn)金,然后老板娘的意思是我應(yīng)該直接借銀行存款-農(nóng)行,貸,銀行存款-建行,能這么做賬嗎,你們是怎么做的,
你好,公司剛開立對公戶,法人從自己私戶轉(zhuǎn)了1萬塊錢到對公戶,過幾天又從對公戶把錢全部轉(zhuǎn)到自己私人賬戶上了,請問存款時(shí)會計(jì)憑證可以借銀行存款,貸其他應(yīng)付款對嗎?,轉(zhuǎn)走錢后是否可以做,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款?我這樣做分錄對嗎?
你好,上個(gè)月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計(jì)分錄是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付賬款。這個(gè)月與a公司合作給我們這邊支付了一個(gè)二百萬的項(xiàng)目,但是上個(gè)月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個(gè)項(xiàng)目的200萬金額扣除,打款進(jìn)來190萬。這個(gè)賬務(wù),會計(jì)分錄是借,銀行存款190萬。其他應(yīng)付款10萬,貸,主營業(yè)務(wù)收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票,那會計(jì)分錄怎么寫呀?算是這個(gè)項(xiàng)目賬務(wù)結(jié)束了呀?
老師,下午好,去年公司貸款500完萬,到賬后老板轉(zhuǎn)出。我記入其他應(yīng)收款—老板。然后年底貸款到期,老板存入500萬,做注冊資金存入。存入后歸還銀行貸款。然后繼續(xù)貸款500萬,貸款到賬后老板又轉(zhuǎn)出。我出賬也是記入其他應(yīng)收款-老板。這樣一來,報(bào)表上的其他應(yīng)收款,就有一千萬了。這樣的項(xiàng)目對不對?應(yīng)該怎么做才是正確的
老師好,我公司老板從公司借出200萬,做賬是 借:其他應(yīng)收款-老板 200萬 貸:銀行存款200萬 ,老板沒還,卻讓之前的會計(jì)做賬:借:現(xiàn)金80萬,貸:其他應(yīng)收款-老板80萬, 借:銀行存款120萬 貸:其他應(yīng)收款120萬,這賬上顯示老板把錢還了,實(shí)際沒還,我想請教一下老師,這個(gè)借方現(xiàn)金80萬和銀行存款120萬如何抹平呢?
我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報(bào)成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對吧
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎?還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對,出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口

