您好請稍等,我給您分析編輯
#提問#請問老師6月開個張2500的票,不知道為什么就把弄錯了,1%的稅額,借:應該賬款2500 貸:主營業(yè)務收入 2380.92 應交稅費—應交增值稅:119.08,正確的是 借:應該賬款2500 貸:主營業(yè)務收入 2475.25 應交稅費—應交增值稅:24.75,因為是小規(guī)模,7月初會有筆這樣的,免增值稅 借:24.75 貸:營業(yè)外收入—免增值稅 24.75,但是在6月弄錯了,主營業(yè)務收入少了,94.33,但是應交增值稅多了94.33,該怎么解決
小規(guī)模納稅人開出普票的會計分錄寫: 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅小規(guī)模增值稅 對嗎? 開出普票專票都這樣寫嗎?
請問老師,一般納稅人企業(yè)預收賬款,發(fā)票未開的會計分錄是借:銀行存款;貸:預收賬款?小規(guī)模也是這種會計分錄嗎?先收預收賬款如果后期銷售發(fā)票開出的會計分錄是,借:銀行存款;貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅)?還是借:預收賬款;貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅銷項稅額呢?
小規(guī)模物業(yè)公司收到車位費360元,其中120元是預收的,收款360元已開發(fā)票,會計分錄是這樣嗎?計算應交增值稅,按發(fā)票來計算。 借:銀行存款 360 貸:主營業(yè)務收入 297.03 預收賬款 59.41 應交稅款-應交增值稅 3.56
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應收賬款,帶主營業(yè)務收入,還是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅,借應交稅費,應交增值稅銷項稅,貸營業(yè)外收入呢
請問用外幣付海運費憑證怎樣做,
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
建廠期間支付的土地使用費入什么科目
老師 我想問一下,員工報銷火車票費用,發(fā)票金額是176 用了優(yōu)惠券后實際付款是173,可以按176報銷么
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
一般納稅人開專票,加幾個點稅點
請問,老師殘保金計算公式里上年在職職工人數(shù),這個怎么取數(shù)?是平均人數(shù)嗎?
老師您好,我在某平臺訂購住宿,某旅行社,開具住宿發(fā)票給我開票內(nèi)容是:旅游服務*住宿服務對嗎? 還是應按:住宿服務*住宿費才對? 發(fā)票內(nèi)容是旅游服務開頭是否可按專票開具?能否抵扣? 還有我在某平臺訂購住宿費開具發(fā)票內(nèi)容是,生活服務*代訂酒店住宿 開票內(nèi)容是不是不對呀?應該是經(jīng)紀代理對嗎?開票內(nèi)容不對能抵扣嗎
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
老師,中級會計和職業(yè)醫(yī)師證哪個難,哪個更有含金量
您好,如果您的納稅義務還沒有發(fā)生,只是預收貨款,分錄為借方:銀行存款 貸方:預收賬款
如果后續(xù)納稅義務發(fā)生了,就是您這個分錄。借預收賬款2500,貸主營業(yè)務收入2475.25 貸應交稅費應交增值稅24.75