抵扣的做到6月份 繳納的做到七月份
老師,公司本應(yīng)在7月份發(fā)6月份的工資,因某原因沒(méi)發(fā),那7月份是不是照常把6月的工資計(jì)提,在8月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)做0申報(bào)。我這樣做對(duì)嗎?
我司在7月份收到一份海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書 完稅價(jià)格125890.84 稅率 13% 稅款金額16365.81 稅款已經(jīng)在7月份銀行扣除了 但我這份海關(guān)繳款書要到8月份才認(rèn)證抵扣的 關(guān)于這筆銀行扣的海關(guān)稅金 我的會(huì)計(jì)目錄應(yīng)該怎么做 還有我這份海關(guān)繳款書應(yīng)該在7月份做會(huì)計(jì)目錄還是在8月份做呢 因?yàn)槲?月份是有做其他生意的
老師,在7月份的時(shí)候做了稅務(wù)遷徙,然后當(dāng)時(shí)把7月份的增值稅做了零申報(bào),在7月份也有開(kāi)發(fā)票出去,那現(xiàn)在這個(gè)增值稅我還要報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我7月份做憑證,賬上做的是計(jì)提7月份工資,發(fā)放是6月份工資,我8月個(gè)稅申報(bào)表為7月份工資。請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎
老師,個(gè)稅申報(bào)問(wèn)題,7月份的工資8.15發(fā)放,那么我應(yīng)該在9.15前申報(bào)7月份的個(gè)稅對(duì)嗎?這個(gè)屬期是屬于7月份還是8月份的
物流公司,司機(jī)報(bào)銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時(shí)遇到開(kāi)了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時(shí)再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來(lái)嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時(shí): 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開(kāi)藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開(kāi)發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開(kāi)發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個(gè)人可以開(kāi)一個(gè)小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個(gè)生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來(lái)的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個(gè)
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬(wàn),就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請(qǐng)問(wèn)下建筑業(yè),印花稅是交銷項(xiàng)合同還是進(jìn)銷項(xiàng)合同之合繳納
老師,我這個(gè)7月份申報(bào)時(shí),做到七月份了,報(bào)表當(dāng)期抵扣,這個(gè)報(bào)表和憑證還用改嗎?
我現(xiàn)在這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
能修改就修改,修改不了就這么做
附加稅6月份也沒(méi)計(jì)提,在7月份補(bǔ)計(jì)提的可以吧?
可以的 沒(méi)有問(wèn)題呀。
印花稅不計(jì)提,直接借記到管理費(fèi)用稅費(fèi)里還是稅金及附加呢,貸銀行存款?
借稅金及附加 貸銀行存款