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老師,我這個(gè)增值稅7月份做的,7月份繳稅,這樣對(duì)嗎?還是應(yīng)該在6月份做出來(lái)抵扣,7月份申報(bào)?

老師,我這個(gè)增值稅7月份做的,7月份繳稅,這樣對(duì)嗎?還是應(yīng)該在6月份做出來(lái)抵扣,7月份申報(bào)?
2025-09-26 14:05
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-26 14:06

抵扣的做到6月份 繳納的做到七月份

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快賬用戶7347 追問(wèn) 2025-09-26 14:13

老師,我這個(gè)7月份申報(bào)時(shí),做到七月份了,報(bào)表當(dāng)期抵扣,這個(gè)報(bào)表和憑證還用改嗎?

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快賬用戶7347 追問(wèn) 2025-09-26 14:14

我現(xiàn)在這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-26 14:16

能修改就修改,修改不了就這么做

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快賬用戶7347 追問(wèn) 2025-09-26 14:24

附加稅6月份也沒(méi)計(jì)提,在7月份補(bǔ)計(jì)提的可以吧?

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齊紅老師 解答 2025-09-26 14:26

可以的 沒(méi)有問(wèn)題呀。

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快賬用戶7347 追問(wèn) 2025-09-26 14:31

印花稅不計(jì)提,直接借記到管理費(fèi)用稅費(fèi)里還是稅金及附加呢,貸銀行存款?

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齊紅老師 解答 2025-09-26 14:39

借稅金及附加 貸銀行存款

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你好 是的 如果工資沒(méi)有發(fā)放的 就0報(bào) 。但是工資正常還是要計(jì)提到當(dāng)月去的 。 6月工資在6月做計(jì)提 7月工資7月做計(jì)提 按月來(lái)計(jì)提的
2020-08-06
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸銀行存款120 發(fā)工資扣除借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅 做到六月份的工資表里面。
2022-07-13
您應(yīng)當(dāng)在8.15發(fā)放工資時(shí),扣下個(gè)稅,在9.15日前申報(bào)。
2023-10-05
正常處理就是 6月份工資(會(huì)計(jì)上計(jì)提)7月份發(fā)(個(gè)稅上按實(shí)發(fā)月份交個(gè)稅)8月份繳納個(gè)稅(所以真正就是權(quán)利屬于6月份的那部分工資,因?yàn)槭?月份發(fā)的,稅法只看實(shí)發(fā))
2021-08-14
你好,7月開(kāi)具發(fā)票,應(yīng)當(dāng)申報(bào)增值稅的,可以對(duì)之前零申報(bào)的報(bào)表做更正處理。
2022-08-05
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