是的,現(xiàn)在只有補(bǔ)繳,即使發(fā)票作廢,也不影響補(bǔ)繳以前年度的
老師,您好,我今年匯算清繳上年度的賬時(shí),忘記調(diào)增了怎么處理啊,不調(diào)增會(huì)有啥影響呢? 另外,上年度的賬做完了沒(méi)有取得發(fā)票,在次年(匯算清繳前)取得了的那些發(fā)票還可以補(bǔ)到上年度里面嗎,請(qǐng)問(wèn)如果能補(bǔ)是怎么補(bǔ)要調(diào)賬和調(diào)報(bào)表嗎
想咨詢(xún)下老師,我在整理憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)去年2季度有一張發(fā)票忘記作廢,但是也沒(méi)有計(jì)入當(dāng)月收入中!去年的年報(bào)也已經(jīng)申報(bào)繳稅了,目前就是去年的申報(bào)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)小于實(shí)際銷(xiāo)售數(shù)據(jù),想問(wèn)下,現(xiàn)在怎么能更正??
老師,請(qǐng)教一下。文化服務(wù)咨詢(xún)公司,之前有美術(shù)培訓(xùn)服務(wù),后面變更為采購(gòu)代理咨詢(xún),信息咨詢(xún)服務(wù),企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù),傭金代理,文化藝術(shù)咨詢(xún)服務(wù),教育咨詢(xún)服務(wù)。這樣的話(huà),能做培訓(xùn)嗎?如果個(gè)人咨詢(xún)了業(yè)務(wù)我們個(gè)人能給這個(gè)公司付款嗎?個(gè)人付款多的話(huà),對(duì)企業(yè)有啥影響沒(méi)?這樣的企業(yè)能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?稅率是6%嗎?還是只能開(kāi)普票?
老師,我想咨詢(xún)一下,我們公司小微企業(yè)17~20年都是虧損狀態(tài),21年在盈利,不過(guò)以前年度虧損還沒(méi)有彌補(bǔ)完,我最近發(fā)現(xiàn)21年有筆收入50000元忘記入了,這50000入帳后依舊是彌補(bǔ)狀態(tài),我這50000能直接入在今年收入嗎?還是得用未分配利潤(rùn)入帳?今年也還在彌補(bǔ)虧損中
老師您好我想問(wèn)下,年底有一張票開(kāi)具錯(cuò)誤,但忘記作廢,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)已跨年,那做會(huì)計(jì)處理的時(shí)候我們賬上可以不記這張票嗎?如果不記得話(huà),會(huì)和稅務(wù)報(bào)表對(duì)不上,年底繳納所得稅是按照稅務(wù)報(bào)表上的記嗎?
老板在自己另一家公司零申報(bào)不發(fā)工資,可以報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)發(fā)票嗎
對(duì)公收到人才專(zhuān)項(xiàng)資金怎么做會(huì)計(jì)科目?這次款可以支付進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)航空公司開(kāi)具的機(jī)票退票手續(xù)費(fèi)專(zhuān)票,其進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣吧,另外電子發(fā)票(鐵路電子客票)退票費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅也可以抵扣嗎
老師,圖二是我的上一任財(cái)務(wù)提供的余額表,圖一是我年中建賬的期初數(shù)據(jù),我建賬時(shí)財(cái)務(wù)軟件里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本期發(fā)生額借貸一定要相等,但上一任給的表里是不等的,我不知道我建賬該怎么解決這個(gè)事情?
老師 個(gè)體工商戶(hù)的 無(wú)票收入需要交增值稅嗎
老師,公司注銷(xiāo)稅務(wù),賬上其他應(yīng)付款上有余額,怎么辦。是因?yàn)楣境闪r(shí)找的法人股東借的錢(qián),來(lái)刻章和銀行開(kāi)戶(hù)年費(fèi)花費(fèi),現(xiàn)在注銷(xiāo)有余額
老師,改制重組是什么意思
老師好,單位給投保的雇主險(xiǎn),稅務(wù)申報(bào)是否要交印花稅?
老師好:我公司是小規(guī)模零售藥店,銷(xiāo)售形式分線(xiàn)上跟線(xiàn)下,之前一直是用店里備案的掌易云這邊做進(jìn)銷(xiāo)存的賬務(wù),因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)8月份的銷(xiāo)售出現(xiàn)了重復(fù)下賬問(wèn)題,現(xiàn)在需要將線(xiàn)上的數(shù)據(jù)全部按線(xiàn)上管已云這個(gè)系統(tǒng)做進(jìn)銷(xiāo)存,我想問(wèn)老師現(xiàn)在該怎么整理將這個(gè)線(xiàn)上賬調(diào)正確
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