您好,從10月開始,是報(bào)送第三季度,前面報(bào)過的不會(huì)再推了
我這邊是藥店,營業(yè)執(zhí)照是今年5月份拿的,但9月份才去稅務(wù)局登記,現(xiàn)在需要申報(bào)第三季度的稅,我5月已經(jīng)有進(jìn)貨和賣出,那我現(xiàn)在做賬需要按我電腦系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)全部入賬嗎?還是只入九月份的賬就可以了??
某家用電器商埸為增值稅一般納稅人,2021年8月份發(fā)生以下購銷業(yè)務(wù): (1)本月零售上月購進(jìn)的空調(diào)400臺(tái)(進(jìn)價(jià)3500/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)4500元,向某學(xué)校捐贈(zèng)10臺(tái)。銷售本月購進(jìn)的冰柜20臺(tái)(進(jìn)價(jià)2800元/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)3500元,商家為促銷實(shí)行買一冰柜送一小家電,贈(zèng)送小家電價(jià)值100元/臺(tái)。 (2)以舊換新銷售冰箱80臺(tái),舊冰箱收購價(jià)200元/臺(tái),新冰箱出售實(shí)際收取款1800元/臺(tái)。換入的舊冰箱經(jīng)修理加漆后當(dāng)月全部售出,每臺(tái)300元。5年前還本銷售方式售出1000臺(tái)彩電,本月為還本期,還本額200元/臺(tái)。 (3)7月底,有10臺(tái)售出的空調(diào)因質(zhì)量問題顧客要求退回,商埸收回退給了廠家,收到廠家開具的紅字專用發(fā)票上注明的退貨款及稅金共計(jì)40 600元。 分析計(jì)算該家用電器商埸當(dāng)期銷項(xiàng)增值稅額?
某家用電器商埸為增值稅一般納稅人,2021年8月份發(fā)生以下購銷業(yè)務(wù):(1)本月零售上月購進(jìn)的空調(diào)400臺(tái)(進(jìn)價(jià)3500/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)4500元,向某學(xué)校捐贈(zèng)10臺(tái)。銷售本月購進(jìn)的冰柜20臺(tái)(進(jìn)價(jià)2800元/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)3500元,商家為促銷實(shí)行買一冰柜送一小家電,贈(zèng)送小家電價(jià)值100元/臺(tái)。(2)以舊換新銷售冰箱80臺(tái),舊冰箱收購價(jià)200元/臺(tái),新冰箱出售實(shí)際收取款1800元/臺(tái)。換入的舊冰箱經(jīng)修理加漆后當(dāng)月全部售出,每臺(tái)300元。5年前還本銷售方式售出1000臺(tái)彩電,本月為還本期,還本額200元/臺(tái)。(3)7月底,有10臺(tái)售出的空調(diào)因質(zhì)量問題顧客要求退回,商埸收回退給了廠家,收到廠家開具的紅字專用發(fā)票上注明的退貨款及稅金共計(jì)40600元。分析計(jì)算該家用電器商埸當(dāng)期銷項(xiàng)增值稅額?
1宏達(dá)電冰箱廠,為增值稅一般納稅人,2021年10月分別發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),均按稅法規(guī)定取得和開具相關(guān)票據(jù),請(qǐng)分別說明以下銷售方式增值稅納稅規(guī)定,并計(jì)算出當(dāng)期應(yīng)納增值稅額。(1)向甲家電商場(chǎng)銷售A型電冰箱100臺(tái),統(tǒng)一出廠價(jià)為5000元/臺(tái)。由于商場(chǎng)購買的數(shù)量多,按照協(xié)議規(guī)定,廠家給予商場(chǎng)統(tǒng)一出廠價(jià)5%的折扣優(yōu)惠,貨款全部以銀行存款收訖,折扣額和銷售額已經(jīng)在同一張專用發(fā)票上分別注明;向乙家電商場(chǎng)銷售A型電冰箱50臺(tái),為了盡快收回貨款,廠家提供價(jià)稅合計(jì)金額2%的現(xiàn)金折扣,乙家電商場(chǎng)及時(shí)付款享受了現(xiàn)金折扣。(2)采取以舊換新方式銷售冰箱,銷售A型電冰箱10臺(tái),從消費(fèi)者手中換入舊電冰箱作價(jià)1000元/臺(tái)。(3)采取還本銷售方式銷售A型電冰箱給消費(fèi)者15臺(tái),根據(jù)協(xié)議規(guī)定,5年后廠家應(yīng)當(dāng)將全部貨款以價(jià)稅合計(jì)總額退還給購貨方。銷售后,開出普通發(fā)票15張,含稅銷售收入合計(jì)金額為87750元。(4)以30臺(tái)A型電冰箱向丙單位等價(jià)換取原材料,A型電冰箱成本每臺(tái)3500元。雙方均按13%的稅率開具了增值稅專用發(fā)票。(5)當(dāng)月向丁商場(chǎng)銷售A型電冰箱共200臺(tái)。商
某家用電器商埸為增值稅一般納稅人,2021年8月份發(fā)生以下購銷業(yè)務(wù):(1)本月零售上月購進(jìn)的空調(diào)400臺(tái)(進(jìn)價(jià)3500/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)4500元,向某學(xué)校捐贈(zèng)10臺(tái)。銷售本月購進(jìn)的冰柜20臺(tái)(進(jìn)價(jià)2800元/臺(tái)),每臺(tái)售價(jià)3500元,商家為促銷實(shí)行買一冰柜送一小家電,贈(zèng)送小家電價(jià)值100元/臺(tái)。(2)以舊換新銷售冰箱80臺(tái),舊冰箱收購價(jià)200元/臺(tái),新冰箱出售實(shí)際收取款1800元/臺(tái)。換入的舊冰箱經(jīng)修理加漆后當(dāng)月全部售出,每臺(tái)300元。5年前還本銷售方式售出1000臺(tái)彩電,本月為還本期,還本額200元/臺(tái)。(3)7月底,有10臺(tái)售出的空調(diào)因質(zhì)量問題顧客要求退回,商埸收回退給了廠家,收到廠家開具的紅字專用發(fā)票上注明的退貨款及稅金共計(jì)40600元。,,我想問在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候本月購進(jìn)20臺(tái)冰柜為什么不算進(jìn)項(xiàng)啊
?中小企業(yè)該怎么選適合的會(huì)計(jì)軟件
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請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況