您好,增值稅主表手動填寫不只是填寫2欄和3欄
公司員工出差,火車票作為計算抵扣進(jìn)項稅額的發(fā)票,填寫增值稅申報表表2時,是不是要填寫如下3個欄次,第8欄填寫后,第4欄會根據(jù)8欄自動帶出,然后第10欄手動填寫,最終4,8,10,這3個欄次填寫的張數(shù),金額,稅額都一樣?
增值稅主表12欄本年累計數(shù)是系統(tǒng)自動生成?還是手動填寫?手動可以改動嗎
老師,增值稅主表第2和3欄用填寫嗎?之前申報有填的,有沒填的
老師 主表這里第2欄次是手動填寫的嗎 數(shù)據(jù)來源是什么
施工預(yù)繳增值稅 是只填列主表27欄次嗎老師?還用填寫哪里不?這個是自動的還是手動填寫的
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
老師還有哪些是手動填寫數(shù)據(jù)的
上面不是打灰色的,都可以手動來填
老師可以問一個問題嗎?老板私戶收錢,私戶采購,電子稅務(wù)局正常開票,這樣的公司是不是對財務(wù)有風(fēng)險
不會,這個是用于公司正常經(jīng)營,有發(fā)票沖賬就可以
老師,老板私戶收錢私戶采購,不走公戶還在稅務(wù)局開票,其他應(yīng)付款金額也大,沒有風(fēng)險嗎?
公司都有采購的發(fā)票
其他應(yīng)付款,是公司欠法人的錢
是的,老板私戶的錢
這個公司有錢還給他就可以
老師沒辦法做不到4流一致,不礙事吧
是因為什么原因做不到