那個(gè)不影響2季度交稅的,紅沖是減少3季度的收入
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開(kāi)了31萬(wàn)多,那在增值稅申報(bào)里,可以只填30萬(wàn)的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了???
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,23年最新政策是季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,但是我們?cè)?月開(kāi)超了一萬(wàn)的發(fā)票,怎么征稅呀?
我公司是一家小規(guī)模納稅人,1-3 月開(kāi)普票34萬(wàn),實(shí)際只收到30萬(wàn),現(xiàn)在4月發(fā)現(xiàn)采購(gòu)方提供稅號(hào)錯(cuò)誤,相當(dāng)于發(fā)票不能用了。那第一季度收入是按30申報(bào)還是34萬(wàn)申報(bào)呢?現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策是一季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅。
老師,小規(guī)模納稅人月度不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn),不繳納增值稅。同時(shí),開(kāi)具5%的租賃發(fā)票不享受減按1%的增值稅優(yōu)惠政策。那么請(qǐng)問(wèn): 如果一個(gè)小規(guī)模納稅人開(kāi)具了1張11萬(wàn)元的租賃費(fèi)發(fā)票,開(kāi)具的普通發(fā)票,票面上雖然是5%的稅率,但是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這一張發(fā)票是否需要繳納增值稅 謝謝
老師們,我們是小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在可以享受開(kāi)電子普通發(fā)票月不超10萬(wàn)元,季度不超30萬(wàn)元是免征增值稅的,那現(xiàn)在我們可能面對(duì)一個(gè)客戶不需要開(kāi)票,進(jìn)賬肯定進(jìn)公戶了,我申報(bào)稅肯定是填寫(xiě)未開(kāi)票收入的,他可能一次性轉(zhuǎn)80萬(wàn)元,這種未開(kāi)票的是否分季度一次不超過(guò)30萬(wàn)讓客戶轉(zhuǎn)賬,能否享受免征增值稅的優(yōu)惠政策?
公司開(kāi)的超市,進(jìn)貨,錄入收銀統(tǒng),如果是專票請(qǐng)問(wèn)錄入金額是不含稅的金額嗎?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,266題,選項(xiàng)A和C有什么區(qū)別嗎,為什么選擇A不選擇C
一家小規(guī)模賬上借老板的錢(qián)都是記的現(xiàn)金,查今年收到的電子發(fā)票一個(gè)張沒(méi)有,報(bào)送的利潤(rùn)表里確有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,憑證上采購(gòu)也都是用現(xiàn)金買(mǎi)的,這家企業(yè)成本和借老板錢(qián)是不是都是假的?這家企業(yè)就是為了往外開(kāi)票
采購(gòu)款如果是100萬(wàn)不含稅,那進(jìn)項(xiàng)稅是13萬(wàn),那么對(duì)于利潤(rùn)來(lái)說(shuō),不應(yīng)該是101-113+13=1嗎,畢竟我對(duì)公賬戶需要含稅價(jià)打給廠家,然后退稅款也是打入對(duì)公賬戶?
匯算清繳前取得發(fā)票,未支付款項(xiàng),可以在所得稅稅前扣除嗎
公司的記賬混亂,公司想重新建賬,可以嗎
借股東錢(qián)再還回去涉及什么稅嗎?
我們租賃個(gè)人單元房3室兩廳辦公,稅費(fèi)我們承擔(dān),從租交了房產(chǎn)稅,還需要交城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)剛成立的公司,還沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件,先做個(gè)手工賬,請(qǐng)問(wèn)是怎么做呢?電子表格還是T字賬???
老師你好,請(qǐng)問(wèn)給別人買(mǎi)了高鐵票,但是對(duì)方未取票,買(mǎi)的人也下載不了發(fā)票,這種可以哪里去票呢?
我說(shuō)的意思確認(rèn)一下 是不是也不影響3季度 增值稅納稅紅沖再重新開(kāi)具 是對(duì)三季度也是不影響的對(duì)嗎
是的,不影響第3季度的哈