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甲給乙開了一張十萬的發(fā)票,但是乙只給甲轉(zhuǎn)五萬,剩下的五萬通過代付甲的工資形式支付?分錄怎么做?這樣合理嗎?

2025-09-25 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-25 15:43

您好,甲開了發(fā)票
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
收到錢
借:銀行存款
應(yīng)付職工
貸:應(yīng)收賬款,‘
這樣做就可以

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2023-08-28
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借:應(yīng)收賬款 - 丙公司 30萬 預(yù)收賬款 - 預(yù)計(jì)債權(quán) 20萬 貸:應(yīng)收賬款 - 乙公司 50萬(債務(wù)轉(zhuǎn)抵部分) 對(duì)于乙公司: 1.乙公司欠丁公司100萬,丁公司已開發(fā)票100萬給乙公司,所以乙公司的應(yīng)付賬款為100萬。 2.由于乙公司將丙公司欠甲公司的50萬用來抵減其欠甲公司的100萬欠款,實(shí)際只支付50萬給丁公司。 基于以上情況,乙公司的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)付賬款 - 丁公司 100萬 貸:應(yīng)付賬款 - 甲公司 50萬(債務(wù)轉(zhuǎn)抵部分) 銀行存款 50萬(實(shí)際支付給丁公司的部分)
2024-01-04
你好 借應(yīng)收賬款 貸注業(yè)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-10-17
同學(xué)你好,上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!
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