你好可以的 可以的

問題一:A欠了債務(wù),房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會找我們公司,我們公司會以400萬收購A房子,不是實(shí)際收購,在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續(xù)會支付滿400萬給A,(400萬大多數(shù)情況公司會找資方出款,等第三方買家回款了,支付資方本金利息,資方轉(zhuǎn)個利息錢)撤掉抵押后,房子找第三方買家交易,讓客戶開個交易銀行賬戶,把賬戶控制在公司,買家付款后,還完資方本金利息后把錢轉(zhuǎn)回私戶。有時(shí)沒找到買家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔(dān),每次賬戶錢不夠,會由四個老板按比例打錢進(jìn)私戶,有盈利按比例分配,是完結(jié)一個案子分一個,如果按正規(guī)做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業(yè) ?如果開票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問題二:公司業(yè)務(wù)是收購不良房產(chǎn),以低價(jià)收購有負(fù)債的個人住房再找買家賣出,解決個人債務(wù),賺取差價(jià),收購中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒有走公賬,只記流水,之后經(jīng)常涉及債權(quán)收購,怎么走公賬?盈利了是記營業(yè)外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費(fèi)用成本嗎?若以后經(jīng)常收購,可以算作主營業(yè)務(wù)嗎,這種收購債權(quán),可以做主營收入嗎,這種收購債券需要取得資質(zhì)嗎?
請問公司分期付款買車給員工做福利費(fèi)怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬,剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下: ①2年內(nèi)分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定,我們要收到發(fā)票要怎么做福利費(fèi)入賬金額和分錄怎么做 實(shí)際支付了12萬首付,其他的還沒有付,但是發(fā)票開的是全款。要是一次性入福利費(fèi)扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預(yù)計(jì)全年福利費(fèi)扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個車福利費(fèi)就占14萬,要是其他福利費(fèi)加起來就在21萬以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費(fèi)里有25萬這里沒得扣除要調(diào)增
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護(hù)的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營,每個月我們拿10%點(diǎn),其余第三方找發(fā)票來走賬?,F(xiàn)在問題是一年100多萬的收入,第三方每次拿技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開取錢,1月份就開了28萬,剩下還有50-60需要走賬,怕有風(fēng)險(xiǎn),對方開什么發(fā)票合適呢,分月進(jìn)行嗎?另外去年他們沒報(bào)人工成本,國稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時(shí)想拿回來一部分),我是不是可以讓他走個5*4=20來萬的勞務(wù)費(fèi)(簽個合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請教,比較急,謝謝!!
19:33<問答詳情19:31問答詳情23:58:08后或5次對話后問題結(jié)束你好,請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎?娜娜呢52023-06-1419:29發(fā)布61次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折舊了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點(diǎn)擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?
您好老師,辦理三方協(xié)議時(shí)有批扣標(biāo)志 選所有非批扣還是所有批扣呢
老師,年底要看產(chǎn)品有沒有跌價(jià),是要與市場價(jià)格比較,那跌價(jià)了,記賬是跌價(jià)的原始憑證用什么合適
小規(guī)模納稅人,一個季度普票專票都有開,額度超過30萬,普票是按1個點(diǎn)補(bǔ)交增值稅嗎?
跨境電子商務(wù)海外倉走9810。其中發(fā)票,報(bào)關(guān)單,和銷售記錄。怎樣保證都能配得上?方便后期,稅局人員審查。是需要報(bào)關(guān)單和發(fā)票都要加上亞馬遜銷售的sku嗎?那發(fā)票應(yīng)該怎樣加上sku呢?
500萬以下的固定資產(chǎn)可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎?
原股東未出資到位,約定了不參與分紅全,原股東對部分股權(quán)和對應(yīng)的分紅權(quán)進(jìn)行股轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓,未取得轉(zhuǎn)讓收益,稅局讓按照未分配利潤對應(yīng)轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例繳納了個人所得稅,接手股東在取得該部分分紅時(shí),是否需要再次繳納個人所得稅?
老師,6個股東合伙干的公司會計(jì)好干嗎?
老師,我賣的原材料的錢,然后是給個人收的款,我們公司,這樣做分錄,對嗎?
我們公司有一個處罰,除了公司罰款外,公司兩個負(fù)責(zé)人個人也要罰款。個人的罰款也公司轉(zhuǎn)給個人,個人再去繳納罰款。就是這個錢實(shí)際也是公司出,不用個人出。那到時(shí)候拿個人繳納罰款的憑證,做到公司賬上做營業(yè)外支出-罰款支出,然后匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)整,調(diào)整在與收入無關(guān)的支出里還是其他里,可以么?
馬老師15000的辦公室裝修費(fèi),可以一次性入辦公費(fèi)用嗎?[抱拳]


稽查不會說這個多余的費(fèi)用要在當(dāng)年扣除不能在次年扣除吧
不好說 但是你這樣收入和成本是對應(yīng)的匹配不是
那該怎么說能把把剩余部分說合理且不追究次年能不能扣除
每個月是固定的嗎?如果每個月是固定的話,那你看下你一共做了幾個月的12個月份的一年
金額不是固定的,從22年到現(xiàn)在都是這樣的,那如果12月的收入在次年發(fā)放是不是就能合理了
和發(fā)放沒有關(guān)系,他是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,你收入是幾個月的。
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,你當(dāng)月的收入,對應(yīng)的工資屬于成本發(fā)放,可以在次月發(fā)放。
那我們是和靈活用工平臺合作的,這些人員外包給他們,我們打款給靈活用工平臺他們開票我們?nèi)胭~,然后由他們支付給主播款項(xiàng),我們還要按照主播收入多少入賬嗎
這樣是不是不應(yīng)該我們考慮了主播對應(yīng)的成本,我們只看靈活用工平臺給我們開票正確就可以了吧
對呀,你外包給人家好比你把我派到對方企業(yè)去提供勞務(wù),那你當(dāng)月的這個收入做的是不是準(zhǔn)確的?你按月確認(rèn)了收入,是不是這個情況?我給對方提供了服務(wù),你得收對方的錢,勞務(wù)費(fèi)。你這個月的收入是不是當(dāng)月確定的收入?這個好判斷吧。然后我當(dāng)月的你需要支付給我的工資屬于成本。
這么說能理解吧?你看下當(dāng)月的收入和成本匹配吧,當(dāng)月的收入做了當(dāng)月的收入吧,你上面分析的這種情況下,很有可能就是不對呀,你很有可能12月份的收入在明年1月份才做不是嗎。
我們的成本就是第三方給我們開票金額,主播與第三方簽訂的合同按理說和我們沒關(guān)系的,所以我感覺上面我們那個剩余部分款在次年結(jié)算也是正確的
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,他提供了服務(wù),沒有提供了服務(wù)的話,一旦你沒有確認(rèn)收入,那就是納稅義務(wù)晚了,有這個風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)系。
可能老師也沒聽明白我說的意思,我明白了我們這種是沒有問題的
你先別管你的成本,你看下你的收入是不是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。只要是的話,你的收入和成本又是匹配的,那就沒有問題。這個成本是根據(jù)收入來的。 比如你給別人提供服務(wù),你當(dāng)月沒有完工進(jìn)度也沒有完工,你即使發(fā)生了工資,他也不做成本,不是嗎?
我們的結(jié)算模式和傳統(tǒng)不一樣的,相當(dāng)于主播收入只從我們賬戶上過一下而已,再打給第三方靈活用工平臺,有他們結(jié)算
他過一下不是你們的收入嗎 那你們開發(fā)票嗎
不就是第三方靈活用工平臺給我們開票嗎
你提供的主播收入呢 按月的還是按什么數(shù)據(jù)做收入
我們是根據(jù)后臺數(shù)據(jù)給主播結(jié)算收入開票給平臺,平臺把主播收入給我們,然后我們再給第三方平臺是這樣的一個結(jié)算方式
那就像這個月提供的服務(wù)收入,他當(dāng)月不一定能結(jié)算吧 如果當(dāng)月能結(jié)算當(dāng)月的收入,那沒有問題可以