沒有跨地級市選擇否 是
老師您好,我是建筑工程公司,接了私人業(yè)主別墅花園擴(kuò)建工程來做,現(xiàn)在對方打算掛靠他名下的企業(yè)對公付款給我們公司,要求按對方公司抬頭開發(fā)票。 因為這樣,所以當(dāng)時合同定的地址是對方公司地址,這個建筑服務(wù)實際發(fā)生地址是另一個。所以我按合同上的信息在發(fā)票備注欄備注項目地址時備注了合同上的地址。 請問這個問題大嗎?可以可以這樣開票不
我們是房地產(chǎn)公司一般納稅人,主營銷售不動產(chǎn),進(jìn)項稅額可以抵扣,2016年我們在現(xiàn)在的項目后面一塊空地上蓋了一圈圍墻,我們到現(xiàn)在也沒有購買這塊地,當(dāng)時蓋是為了防止清地以后,村民再入內(nèi)種樹,現(xiàn)在有另外一個房地產(chǎn)公司要購買那塊土地,想給我們10萬元的款,相當(dāng)于就是那堵墻的工錢吧,我們想去稅務(wù)代開10萬的建安服務(wù)的發(fā)票給對方,然后把稅都交完了,請問這個交的增值稅,后面我們申報的時候還會跟不動產(chǎn)那邊的進(jìn)項稅額沖抵嗎?我們實際上就想單獨(dú)把這個稅交了,不跟其他的混一起沖抵了,應(yīng)該要如何開發(fā)票比較好,謝謝!
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費(fèi)時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
老師,請問下,我們有個項目涉及到跨市區(qū)的建筑勞務(wù)了,但收到對方 給我們開的勞務(wù)發(fā)票是電子發(fā)票,備注欄有個”跨地(市)標(biāo)志:否”這個發(fā)票能要嗎?因為我們公司還沒有開通電子發(fā)票,所以不清楚,那個跨地(市)標(biāo)志那應(yīng)該填是?還是填否呢?
你好老師,我們是一家建筑工程公司,目前要開出給對方一張土方工程分包的發(fā)票,開票內(nèi)容選擇建筑服務(wù)-工程服務(wù)就可以了吧?但是稅率我不知道應(yīng)該選擇多少,我是在開票系統(tǒng)新增了一個名稱,工程服務(wù),但是這個稅率里面有9%有3%,不知道要選哪個,我們是一般納稅人,查看之前開票給這類的有一張發(fā)票,我看了下也是土方及回填之類的,開票稅率是3%,不知道這次可以選3%還是9%呢?我把相關(guān)資料附上,麻煩老師幫解答一下
郭老師您好,有代理記賬公司的轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
稅金及附加借貸怎么登記
養(yǎng)護(hù)花草服務(wù)的開票類別是現(xiàn)代服務(wù)*其他生活服務(wù)嗎?相當(dāng)于是提供人工
老師好,請問年度匯算清繳“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”,里面填寫的工資薪金支出是計提的數(shù)還是實際的支付金額?比如12月份計提工資5萬元,但是需要到次年1月份才發(fā),那么這筆費(fèi)用應(yīng)當(dāng)計入到這個表格里嗎?
老師這個月進(jìn)貨開普票,開錯了,下個月紅沖換成專票的會計分錄
老師您好 我們出口一批貨物,現(xiàn)在有了hs編碼,我想查退稅率 在哪查呢,謝謝
老師,注冊公司用自己家的樓房作為辦公地址,免費(fèi)使用,是公司需要繳納房產(chǎn)稅吧
我有個業(yè)務(wù),賣出去了,合同和提貨時間都是9月的,但是無法開發(fā)票,因為我們是成品油行業(yè),進(jìn)項沒來,我們無法開,怎么辦
開1000萬的信用證付給對方公司,我方劃扣了1000萬,對方公司收到銀行存款1000萬,如何做賬
老師,請問律師費(fèi)發(fā)票沒有數(shù)量和單價,只有金額,影響使用嗎?
老師沒有跨市就可以填,否是嗎
如果跨市了開發(fā)票怎么開啊,需要填那個土地增值稅項目編號嗎?還要到稅務(wù)局辦理把
是 跨市了,需要先開外經(jīng)證,然后開發(fā)票的時候選擇的是 土地增值稅不強(qiáng)制不需要填寫