您好,不需要改,9月把8月的暫估沖掉就可以,然后再用發(fā)票的做正確分錄
9月份打的發(fā)票,日期是9月份,銀行扣款的實(shí)際金額發(fā)生在8月份,那么記賬的時(shí)候我是把單據(jù)入在8月份還是9月份?
8月份暫估入庫60萬庫存商品,9月份發(fā)票抵扣了30幾萬怎么做賬
老師好!請問工齡是怎么算的呢?比如去年9月份入職的,那么今年的8月份就滿一年了,現(xiàn)在9月份發(fā)8月份的工資,在8月的工資里加進(jìn)去有問題嗎?還是在9月的工資加?哪個(gè)正確?
老師好,我8月份的電費(fèi)發(fā)票日期是9月的,我入到那個(gè)月份合適?就是9月份開的發(fā)票,備注欄里是8月的電費(fèi)金額這樣的,
7月份和8月份買了20臺售貨機(jī),7月8月沒有入賬,9月份也買了20臺售貨機(jī),發(fā)票是9月份才開的,我就直接9月份入賬40臺,10月份一起折舊可以嗎
老師,公司要減資,注冊資金5000萬,減到650萬,未分利潤為負(fù)數(shù)-660萬,這個(gè)退回股東的錢咋算
老師,我是加油站,一般納稅人,收入有普票,專票還有無票,對于我開普票和老師,勞務(wù)派遣公司開專票,工資組成有工資,社保,勞務(wù)費(fèi),請問這個(gè)發(fā)票我怎么開,收票方是銀行,
老師好,請問其他應(yīng)收款二級科目有個(gè)借方的社保掛賬要怎么沖賬
老師,有個(gè)問題想咨詢下,我們公司另外一個(gè)分公司接項(xiàng)目,甲方一直沒錢付款,公司都注銷了,現(xiàn)在化債要付款了,我們可以用另外一個(gè)分公司開票去結(jié)賬不呀
老師,銀行承兌匯票提前取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)高嗎?
公司有一批貨,要運(yùn)到外地港口,快遞公司包裝不合規(guī),托盤損壞,不能進(jìn)港,重新?lián)Q托盤裝貨這個(gè)費(fèi)用快遞公司轉(zhuǎn)賬給我們了,我們要給對方開票,開什么稅目
抖音團(tuán)購,使用代金券怎么做賬?
老師,從代賬公司接過來的賬,可以新建賬套嗎?如果可以新建賬套應(yīng)該注意什么問題?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,個(gè)人跟公司有什么不同,哪種交的稅更多,就是轉(zhuǎn)讓給個(gè)人跟轉(zhuǎn)讓給公司哪個(gè)要交更多的稅
老師,A 票,然后部分紅沖了,開了紅字發(fā)票B票,但是現(xiàn)在又不需要紅沖了,那B票還能再紅沖么?還是說只能重新把原來紅沖的再開出來
入庫用紅字把差額沖掉嗎?
不需要調(diào)差額,你全額紅沖掉就可鄧
我用發(fā)票做賬的時(shí)候把暫估全沖了?然后用正確的發(fā)票做賬?但是借貸不平呀
你是計(jì)入到庫存商品里面,成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,是吧
材料入庫,
那你也要把材料暫估多的紅沖掉
就是暫估入賬的金額在9月份發(fā)票來了做賬的時(shí)候用負(fù)數(shù)給把多入庫的金額沖回去,沖成跟實(shí)際入庫,發(fā)票相符的,然后掛應(yīng)付,是這樣的嗎?
就是你說的那個(gè)差額,這個(gè)也要紅沖掉的
借:應(yīng)付賬款暫估入賬:45.39 -10(差額) 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 4.60 貸:應(yīng)付賬款:40 這樣對不?
但你的原材料并沒有少,要沖原材料
你不是把原材料多暫估了嗎
嗯嗯,就是原材料
那這個(gè)要沖原材料,把原材料減少