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8月份入庫,9月份開的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)8月份入庫有一個(gè)金額入錯(cuò)了,8月份暫估入賬金額大,在9月份怎么調(diào)整?能在8月份改嗎?9月份開票金額正確,

2025-09-24 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-24 17:00

您好,不需要改,9月把8月的暫估沖掉就可以,然后再用發(fā)票的做正確分錄

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快賬用戶4186 追問 2025-09-24 17:02

入庫用紅字把差額沖掉嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-24 17:03

不需要調(diào)差額,你全額紅沖掉就可鄧

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快賬用戶4186 追問 2025-09-24 17:07

我用發(fā)票做賬的時(shí)候把暫估全沖了?然后用正確的發(fā)票做賬?但是借貸不平呀

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齊紅老師 解答 2025-09-24 17:10

你是計(jì)入到庫存商品里面,成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,是吧

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快賬用戶4186 追問 2025-09-24 17:13

材料入庫,

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齊紅老師 解答 2025-09-24 17:16

那你也要把材料暫估多的紅沖掉

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快賬用戶4186 追問 2025-09-24 17:16

就是暫估入賬的金額在9月份發(fā)票來了做賬的時(shí)候用負(fù)數(shù)給把多入庫的金額沖回去,沖成跟實(shí)際入庫,發(fā)票相符的,然后掛應(yīng)付,是這樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-24 17:16

就是你說的那個(gè)差額,這個(gè)也要紅沖掉的

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快賬用戶4186 追問 2025-09-24 17:21

借:應(yīng)付賬款暫估入賬:45.39 -10(差額) 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 4.60 貸:應(yīng)付賬款:40 這樣對不?

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齊紅老師 解答 2025-09-24 17:24

但你的原材料并沒有少,要沖原材料

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齊紅老師 解答 2025-09-24 17:24

你不是把原材料多暫估了嗎

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快賬用戶4186 追問 2025-09-24 17:40

嗯嗯,就是原材料

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齊紅老師 解答 2025-09-24 18:34

那這個(gè)要沖原材料,把原材料減少

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您好,不需要改,9月把8月的暫估沖掉就可以,然后再用發(fā)票的做正確分錄
2025-09-24
8月正常做賬,9月紅沖
2024-09-13
你好,是什么情況9月份開具的發(fā)票,銀行扣款卻是8月份呢
2020-10-09
您好,先紅沖30萬,再按發(fā)票入賬。
2021-10-25
你好,當(dāng)時(shí)是借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 嗎
2021-12-16
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