可以的,可紅沖,再重新開具
因?yàn)槿姲l(fā)票開票開錯(cuò)了,客戶不收,但是金額過大,紅沖后重新開具,有什么影響嗎,就和稅局解釋就可以拿,沒有別的影響了吧,不是惡意開具
老師 發(fā)票有一張去年11月份的發(fā)票 抬頭給客戶開錯(cuò)了,今年可以紅沖重新開嗎?有什么說法嗎?
老師,2023年9月開了一張30萬的普票,客戶要求2024年現(xiàn)在紅沖,可以紅沖去年開的普票嗎?會不會有什么影響?
請問我去年給客戶開的發(fā)票,數(shù)量寫錯(cuò)了,總金額沒錯(cuò),今年紅沖再重新開,會影響去年的收入稅金什么的不?或者對今年的什么有影響?
你好 有張去年開的發(fā)票 現(xiàn)在需要沖紅 會有什么影響嗎
老師,請問財(cái)務(wù)ROI是什么意思?
那我就只能,是系統(tǒng)算出來多少,我就報(bào)多少,無法減免了,是嗎?
你好老師我想問下我們公司收到股利分配,這筆錢需要交稅嗎
你好 我們是電商委托運(yùn)營在平臺賣貨 然后運(yùn)營收款后打款給我公司 這樣我們通過運(yùn)營銷售給個(gè)人的貨款沒辦法開票怎么辦啊
營業(yè)執(zhí)照的那個(gè)(自主申報(bào)),購買方開票的時(shí)候地址欄填了具體的地址到哪一層,還需要把這個(gè)(自主申報(bào))填上?
合作社賣蔬菜開具增值稅普票是不是免稅?所得稅也是免稅嗎?
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,從2016年開始,稅局要求公司按稅1%負(fù)繳納增值稅.現(xiàn)在還有近半年的進(jìn)項(xiàng)稅票未認(rèn)證抵扣,所以負(fù)債表上的應(yīng)付稅費(fèi)科目是負(fù)數(shù)2500萬,公司每月銷售額大概3000萬,這個(gè)應(yīng)付稅費(fèi)負(fù)數(shù)2500萬,有什么影響,能有什么辦法把這個(gè)負(fù)數(shù)降下來?
個(gè)稅申報(bào)表在哪里查看
怎么辨別,本月進(jìn)的是不是本月銷的,同一件商品,不同單價(jià)
外貿(mào)企業(yè)可以一張發(fā)票既對應(yīng)出口退稅又對應(yīng)內(nèi)銷嗎?
稅務(wù)上有沒有什么影響?
稅務(wù)上 沒有什么影響,紅沖收入,再做收入即可