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自然人獨(dú)資企業(yè)和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)一樣嗎?自然人獨(dú)資企業(yè)交個(gè)人所得稅還是企業(yè)所得稅
請(qǐng)問老師!自然人獨(dú)資企業(yè),要交企業(yè)所得稅不!
自然人獨(dú)資企業(yè)是交企業(yè)所得稅還是個(gè)人經(jīng)營所得?
老師你好,小規(guī)模納稅人責(zé)任有限公司(自然人獨(dú)資)是獨(dú)資企業(yè)嗎?用不用交企業(yè)所得稅
自然人獨(dú)資企業(yè)的所得稅,是交企業(yè)所得稅嗎?然后自然人獨(dú)資企業(yè)可不可以享受小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠啊?
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社保扣費(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
您好,不用交企業(yè)所得稅,因?yàn)檫@種企業(yè)不是獨(dú)立的法人,而是投資人個(gè)人所有,所以只需要交個(gè)人所得稅,計(jì)算方式是企業(yè)利潤減去成本費(fèi)用后的余額按5%-35%的累進(jìn)稅率計(jì)算,同時(shí)這種企業(yè)還需要交增值稅、城建稅等其他稅種
網(wǎng)上申報(bào)顯示有企業(yè)所得稅呀
?您好,自然人獨(dú)資企業(yè)確實(shí)不需要繳納企業(yè)所得稅,只需要繳納個(gè)人所得稅。建議你檢查一下企業(yè)的稅務(wù)登記信息是否正確,確認(rèn)系統(tǒng)中的企業(yè)類型是否為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。如果信息有誤,需要聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行更正