你好,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,就是錄入不含稅金額。
請(qǐng)問(wèn)老師,我司是一般納稅人。9月應(yīng)收甲客戶不含稅金額100,稅額13。含稅金額113的貨款!然后有家乙公司同樣是我們客戶,但乙公司是小規(guī)模公司,不能開(kāi)專票!就委托我們一起開(kāi)票給甲公司,甲公司給我們打款,再支付給乙公司!乙公司不含稅金額是50,稅額6.5。含稅金額56.5??!我們都統(tǒng)一開(kāi)票給甲公司!已銀收貨款!請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做
老師,小規(guī)模公司有開(kāi)專票和普票,請(qǐng)問(wèn)專票和普票合計(jì)的收入不含稅開(kāi)票金額不超過(guò)季度30萬(wàn),只交開(kāi)專票的增值稅,免開(kāi)普票的增值稅?如果合計(jì)開(kāi)票金額超過(guò)季度30萬(wàn),開(kāi)的普票及專票都要繳增值稅?是嗎
老師,早上好,我公司是一般納稅人,公司購(gòu)買了貨車,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)錄入金蝶系統(tǒng)的時(shí)候本位幣金額是不是車輛不含稅的價(jià)格加上購(gòu)置稅金額。
老師好,我司是一般納稅人,采購(gòu)一批貨物,那么我們錄入進(jìn)銷存軟件,是要錄入含稅價(jià)還是不含稅價(jià);如果客戶要求開(kāi)票,那么我們銷售出庫(kù)單的金額是寫售價(jià)的價(jià)稅合計(jì)嗎,還是金額;
老師好,請(qǐng)問(wèn)下勞務(wù)派遣差額征稅的收入分錄是怎么做的呢,比如我本月差額開(kāi)票的金額是50萬(wàn),專票收入是10萬(wàn),如果做分錄呢
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?