需要調(diào)整年所得稅,因?yàn)槟愣嗟挚哿怂枚悾枰{稅。調(diào)增職工薪酬明細(xì)表里面稅收金額不要填寫這一部分。你說退回的什么個(gè)人所得稅嗎?
你好,員工需要補(bǔ)繳去年10到11月份社保,但社保部門要此員工的自然人扣繳端工資申報(bào)表,公司忘記給員工申報(bào)10-11月份工資了,稅務(wù)局說可以去大廳申報(bào)更正個(gè)人所得稅申報(bào)表,但比如給員工10和11月各申報(bào)3000,去年個(gè)人匯算和企業(yè)匯算清繳需要改嗎?可以做到今年的賬里面嗎?該怎么辦呢?
個(gè)稅系統(tǒng)里把新員工的入職時(shí)間填成2122年了,導(dǎo)致員工沒達(dá)到起征點(diǎn)5000就全額繳納了個(gè)稅。并且通過三方協(xié)議扣款成功。這個(gè)員工繳納的個(gè)稅怎么退回??梢栽谀杲K匯算清繳時(shí)退回到員工個(gè)人賬戶嗎?要是能退回到員工個(gè)人賬戶,那么個(gè)稅系統(tǒng)需要更正申報(bào)嗎?因?yàn)橄到y(tǒng)里更正后,查詢該名員工是沒有繳納個(gè)稅的,我怕更正了系統(tǒng)里就不會記錄該員工已繳納的個(gè)稅,那到時(shí)候年終匯算就不會退了。
老師,我們公司修改了2023年5月個(gè)稅申報(bào),把一個(gè)員工工作收入改為0這樣23年度申報(bào),比這次更正申報(bào)多交稅,這筆稅款差額如何做賬,稅務(wù)局說,如果去大廳退稅,錢會退回公司,我在這個(gè)同事工資上加這個(gè)退稅額就可以,那如果退稅直接退他個(gè)人所得稅APP,他錢拿到了,我們公司申報(bào)和實(shí)際繳納還有差,如何做賬處理
小規(guī)模公司,2021年11月報(bào)了一個(gè)員工個(gè)稅,結(jié)果人家早就離職了。2024年2月份,才做的人員減少?,F(xiàn)在別人投訴,所以稅務(wù)已經(jīng)罰款?,F(xiàn)在我們自己更正,只是更正2021到現(xiàn)在的工資個(gè)稅,2021年,2022年,2023年企業(yè)所得稅年報(bào)嗎?每個(gè)季度的所得稅申報(bào)表要不要更改?
我們公司是商貿(mào)公司一般納稅人,現(xiàn)在被查2021年到2023年的賬,稅管員說我們交稅太少,抵扣的進(jìn)項(xiàng)太多。稅局要我們補(bǔ)2023年的增值稅和企業(yè)所得稅。做無票收入在2023年12月份。那就要更正2023年12月的增值稅申報(bào)表是嗎?還要調(diào)整2023年的年度匯算清繳表是嗎?那我們還需要更正2023年第4季的企業(yè)所得稅嗎?
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬,這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒有顯示欠稅
員工退回工資,公司需要幫他去刪除原來申報(bào)的個(gè)稅
退回工資的分錄是做在2023還是2025
做到2025年就可以 借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸利潤分配未分配利潤。
那我23年的企業(yè)所得稅需要調(diào)整的話,財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整了么
匯算清繳調(diào)整 財(cái)務(wù)報(bào)表不調(diào)整