同學(xué),你好
你收入是10萬(wàn),人員工資是你的成本
您好老師,我是一般納稅人,與勞務(wù)派遣公司簽協(xié)議,支付勞務(wù)派遣人員每月工資10萬(wàn),社保3萬(wàn),工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.2萬(wàn),管理費(fèi)0.5萬(wàn)元,以銀行存款支付勞務(wù)派遣公司共計(jì)13.7萬(wàn),勞務(wù)公司開(kāi)具人力資源服務(wù)差額普票13.7萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)我們公司怎么做賬,計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,具體會(huì)計(jì)分錄?他這樣開(kāi)票對(duì)不對(duì)
A勞務(wù)派遣公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)A公司)為增值稅一般納稅人,與B公司簽訂勞務(wù)派遣協(xié)議,為B公司提供勞務(wù)派遣服務(wù)。2022 年2月,A 公司共取得含稅勞務(wù)派遣收入 55 萬(wàn)元,其中代B公司支付給勞務(wù)派遣員工工資 23 萬(wàn)元、為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)18萬(wàn)元及繳納住房公積金10萬(wàn)元。A公司選擇按差額納稅,應(yīng)繳納增值稅()萬(wàn)元。老師這題怎么算
老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,有一個(gè)項(xiàng)目我公司給企業(yè)開(kāi)了10萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi),但是對(duì)方只給了我們8萬(wàn)的錢(qián),另外的2萬(wàn)是對(duì)方扣了派遣人員的餐費(fèi)等費(fèi)用,這樣我們的賬要怎么平呢?對(duì)方不同意開(kāi)發(fā)票給我們公司
老師好,想請(qǐng)教一下,勞務(wù)派遣公司所支付的工資造工資表是應(yīng)該按應(yīng)發(fā)工資來(lái)造的吧。比如對(duì)方給我10萬(wàn)元,應(yīng)付派遣人員工資是8萬(wàn)。那我造 工資表應(yīng)發(fā)工交資是8萬(wàn),對(duì)不
我們公司是勞務(wù)公司,勞務(wù)派遣公司派遣出去的員工工傷了,我方賠付3萬(wàn)另外一方2萬(wàn)。我們承擔(dān)的3萬(wàn)費(fèi)用計(jì)入什么科目
如果法人因信用卡問(wèn)題被列為黑戶(hù)了,對(duì)公司有沒(méi)有影響
建筑勞務(wù)公司,異地勞務(wù)需要預(yù)交增值稅嗎?
10月未申報(bào)增值稅前能否正常開(kāi)具增值稅發(fā)票
企業(yè)需要退稅192,如果按納稅調(diào)整表填寫(xiě)的話(huà)需要填寫(xiě)8萬(wàn)多才能不退稅,這種情況怎么辦的,還有其他方法可以不退稅嗎,退稅的話(huà)需要上傳太多的資料了
我這個(gè)月開(kāi)票四十多萬(wàn)超了三十萬(wàn)。那我按照多少交稅
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我想查一下2002年至今的江蘇省平均工資在哪里能查,我在模擬計(jì)算養(yǎng)老金,謝謝
這個(gè)費(fèi)用具體指的什么
其他應(yīng)收款-員工轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出需要員工申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師好,我們有個(gè)跨區(qū)域跨市區(qū)的工地,需要開(kāi)具9個(gè)點(diǎn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,含稅金額300多萬(wàn),我想問(wèn)下到時(shí)預(yù)交稅款時(shí)進(jìn)行抵扣怎么操作,所得稅稅預(yù)交要全額預(yù)交嗎?謝謝!
老師企業(yè)正真虧損了多少看資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)還是看利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)
但其實(shí),我們是只抽傭金2萬(wàn)
同學(xué),你好 員工的個(gè)稅,誰(shuí)申報(bào)
公司發(fā)放和申報(bào)
同學(xué),你好 那你們只是代發(fā)工資,收入按照2萬(wàn)申報(bào)