您好,你們是小規(guī)模納稅人嗎?
老師 請(qǐng)教下 小規(guī)模納稅人 季度未超過(guò)30萬(wàn) 有開票收入 有未開票收入 收入數(shù)相應(yīng)的填在增值稅申報(bào)表哪個(gè)欄次
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,更正申報(bào)2021年4季度增值稅,開過(guò)專票和普票,還有未開票收入,那么我的專票部分是不是填寫在第二行,普票部分填寫在第一行,未開票部分+專票+普票合計(jì)填寫在第一欄,未開票部分不單獨(dú)反映?按季度申報(bào),已超45萬(wàn)
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表:開了的專票在哪填寫,普票在哪里填寫,未開票收入在哪里填寫,如果季度未超過(guò)30萬(wàn),在哪填報(bào),如果超過(guò)30萬(wàn)怎么填報(bào)。
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,季度銷售額未超30萬(wàn),開具普票收入10000,不開票收入98000應(yīng)該分別填在增值稅申報(bào)表的第幾欄呢?謝謝
老師,我們小規(guī)模納稅人,第一季度開票未超30萬(wàn),全部普票,有一張發(fā)票開的免稅的,這張發(fā)票金額填寫在增值稅申報(bào)表的哪行呢
甲方公司變更名稱,給我們提供了變更登記通知書,,這種情況可以按新變更公司名稱給他們開發(fā)票嗎?
一般納稅人開普票是幾個(gè)點(diǎn)稅率
老師:請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)成品報(bào)廢的分錄怎樣做?
老師好,給村里公園里建個(gè)連廊和涼亭,發(fā)票開什么內(nèi)容合適?
老師,請(qǐng)問(wèn)老板讓我核算公司業(yè)務(wù)開成本票進(jìn)來(lái)需要找客戶加幾個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)成本?我們大概開專票進(jìn)來(lái)是供應(yīng)商加收10%,票面稅點(diǎn)是13%,普票是是1%-3%,票面是1%,怎么算這個(gè)成本好?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,待抵扣進(jìn)項(xiàng)以及待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
A公司和B公司有業(yè)務(wù),開票給B公司,但是B公司把錢付給物流公司,由物流公司再把錢打給A公司,這樣合規(guī)嗎
老師,我因?yàn)檠a(bǔ)交稅,需要把賬務(wù)調(diào)整后,更正財(cái)報(bào),這個(gè)調(diào)整的憑證是調(diào)整在今年補(bǔ)交稅的當(dāng)月還是之前的年份
22年北京房山區(qū)稅務(wù)代開了46.35萬(wàn)發(fā)票,款已收。。24年款退回去了,賬上掛在應(yīng)收借方,一直掛著沒(méi)平賬,現(xiàn)在稅務(wù)在北京門頭溝區(qū)?!,F(xiàn)在還能申請(qǐng)退稅嗎?代開的增值稅沒(méi)辦法自己紅沖吧?對(duì)方抵扣了怎么處理?
老師,供應(yīng)商對(duì)賬的時(shí)間安排,有沒(méi)有講究,比如月初對(duì)賬,因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)發(fā)票好算稅負(fù)率?
是小規(guī)模
和有票的加一起來(lái)填,小規(guī)模沒(méi)有無(wú)票欄
是填服務(wù)還是貨物勞務(wù)那一欄
填在服務(wù)這里就可以了
你填主表填到第10行就可以了
我是超過(guò)30萬(wàn),10欄不是免稅銷售額么
超過(guò)30填在第三行和第一行