可以在 7 月改,無需等明年 1 月。這屬于糾正前期會計差錯,按準則應(yīng)及時調(diào)整,7 月可通過編制調(diào)整分錄,將相關(guān)人工成本從工資科目轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,以符合權(quán)責(zé)發(fā)生制和配比原則。
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
老師我沒有碰過全盤賬,我想請教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結(jié)轉(zhuǎn)了,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面,這個我還看得懂,第三步,結(jié)轉(zhuǎn)損益時,借:本年利潤的時候那個金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時候也有所得稅,少了的時候也還是有所得稅,還有一個問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候貸方的所得稅是咋計算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
老師,我一直把工資計入的管理費用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,后來因為確認收入時,所有費用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,導(dǎo)致在確認收入時,我沒有確認成本,所以后來就把工資計入勞務(wù)成本,想著在確認收入時將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個月才確認一次收入,工資又計入勞務(wù)成本,在填寫利潤表時,發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項,費用沒有減掉,而賬上有點錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費用成本,就要繳稅了,但實際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計稅和簡易計稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費的發(fā)票都已經(jīng)開給對方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實際的對應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認收入的時候有沒有計提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對方查詢往年當季交稅的明細嗎?求老師指點!
請問一下,9月份的社保已經(jīng)申報了,但是沒有繳費,然后25年的社?;鶖?shù)這兩天剛出來,然后我如果這個月要補繳七八月的,是要先把9月份的申報作廢了,然后一起重新申報?
請問企業(yè)給客戶送禮,是不是要代扣代繳個人所得稅?
建筑企業(yè)揚塵環(huán)保稅計算中的施工面積為開工許可證上的建設(shè)面積,假設(shè)許可證上的建設(shè)面積為120,工期12個月,那每月交的環(huán)保稅計算用的面積是120還是120/12=10?如果是10的話,有什么文件依據(jù)嗎?謝謝
表格就叫臺賬嗎?開票不是在電子稅務(wù)局嗎?也可以在億企財稅嗎
付給國外公司購買機器款20萬 但是海關(guān)進口繳款書核定的完稅價格是19萬 那我入庫存商品的金額以哪個為準?
老師剛接到稅務(wù)局電話說我們?nèi)〉锰撻_發(fā)票要協(xié)助調(diào)查,不會有什么問題吧
公司釆購的價值3800元但易壞的資產(chǎn)(使用年限大概2年)應(yīng)該記入固定資產(chǎn)還是低值易耗品合適?
稅法規(guī)定工業(yè)用土地最低按照多少年分攤
銷售鋰離子蓄電池里面用的PCB板 開什么稅收分類編碼?
老師,我公司給客戶轉(zhuǎn)賬500萬。業(yè)務(wù)真實發(fā)生了,但是客戶沒給我們發(fā)票(普票安裝費),就把公司注銷了,我們平不了賬,如何處理
老師,我還擔心今天您不在呢!
老師,有個問題聽聽您的意見:前幾天想著存一筆現(xiàn)金,但是因為不清楚法人結(jié)算卡使用,直接把錢通過柜員機存到結(jié)算卡了,柜員機上讓選擇這筆錢的來源,當時選的是銷售貨物所得,一打出回單來才發(fā)現(xiàn)弄錯了,現(xiàn)在銀行也沒有錢了,這還能補救嗎?
這種情況是可以補救的。你可以盡快聯(lián)系銀行,向銀行說明你當時存錢時選錯款項來源的具體情況,提供相關(guān)的證明材料,如交易憑證、業(yè)務(wù)合同等,以證明這筆錢的真實性質(zhì)。 銀行會根據(jù)你提供的信息和相關(guān)規(guī)定進行核實和處理。如果銀行核實后認為情況屬實,可能會允許你進行更正操作,調(diào)整款項來源的記錄。同時,你也需要根據(jù)正確的款項來源,在企業(yè)的財務(wù)核算中進行相應(yīng)的調(diào)整,以確保財務(wù)記錄的準確性。
樸老師,我看咱們快賬軟件里提供的制造業(yè)會計課程,里面涉及到了直接人工借記到生產(chǎn)成本中,貸記到應(yīng)付職工薪酬,那制造業(yè)每個月發(fā)的工資表里是含著這部分直接人工呢對吧?我這老是想不明白
是的,這個是計提的生產(chǎn)人員的工資
老師,制造業(yè)直接人工分配很復(fù)雜。而我們這個小單位沒有那么多麻煩。在維修和清洗業(yè)務(wù)中,我就直接按天列表,上一天就是有一天提成,提成的這部分就直接借記了主營業(yè)務(wù)成本,是這樣理解吧
嗯,這樣計提就可以的 你們這個簡單
我家老公為了這個賬上成本問題爭論:他覺得這個行業(yè)不用分基本工資和提成,就是每個月的工資都是成本。因為有時候料是客戶出的,我們就出人工。我覺得不合理
你們這個不用分基本工資和提成的 你這個工資都計入成本計提就行
就是每個月養(yǎng)著工人,既然是養(yǎng)著,我覺得基本工資就得和提成分開
這個都計入成本就行 不用那么麻煩
樸老師,按您的回復(fù),就是我們收入是開票的,但是成本里面大部分都是人工,人工這一部分肯定是沒有票只有一個工資單,也是可以?換句話就是說收入有票,成本沒票也可以?
同學(xué)你好 對的 這個只要報了工資個稅就可以稅前扣除
老師,最后問您一個問題,咨詢行業(yè)或者會計師律師事務(wù)所提供是不是也是這樣子,成本就是工資?
是的,也是一樣的 包括服務(wù)行業(yè)
謝謝老師,老師辛苦啦
滿意請給五星好評,謝謝
我每天都在線的,放心