你好,實(shí)繳注冊資本,不涉及增值稅
老師您幫我看看,那我增值稅稅負(fù)達(dá)6%。那我就不用再繳稅了吧 這個(gè)是2019年1月-11月開票,以及國稅交的增值稅。 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)1319498.34+實(shí)際已交增值稅12309.66)÷1-11月總收入19510542.16=0.06。
稅務(wù)年報(bào)填應(yīng)交增值稅 填的一年的實(shí)繳數(shù)還是計(jì)提數(shù)?
老師,小規(guī)模23年1月份收到的22年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,要交增值稅嗎?如果交是按照22年增值稅政策不滿500萬免交,還是23年的1%算啊
工商年報(bào)的納稅總額是1-12的應(yīng)交數(shù)據(jù),還是實(shí)繳數(shù)據(jù)啊。12月的稅第二年1月才交的呀
您好老師,公司24年7月后的5年內(nèi)實(shí)繳,7月前的?3年過渡期也就是8年,不能超2032年,但是這個(gè)過渡期是從開業(yè)開始算還是從24年開始算啊,比如我這家公司是2018年開業(yè),是2026年實(shí)繳還是2027年實(shí)繳啊
老師好,注銷公司要聯(lián)系稅管員嗎
老師,您好,我們這個(gè)公司是剛用,但是之前是做別的行業(yè)的,我在電子稅務(wù)局看有余額,還用展以前公司把之前的賬要過來嗎?
老師,這筆20000的存款本意是在柜員機(jī)將現(xiàn)金存入法人結(jié)算卡,用來給對方打款。但是我也不知道存到結(jié)算卡需要填寫存款來源,里面沒有存現(xiàn)金這一項(xiàng),就選了銷售貨物所得,這個(gè)應(yīng)該沒事吧
怎么知道當(dāng)月有已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了 ,謝謝老師 哪里可以查詢到
個(gè)體戶注銷,升級為一般納稅人,前期的固定資產(chǎn)怎么處理
老師一般計(jì)稅取的的進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣過了,東西還在庫里,就是庫存商品有剩40來萬,今年做的是簡易計(jì)稅的,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本能用庫里的材料結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
@樸老師,我想問下我們將使用過的二手車無償提供給個(gè)人,已經(jīng)辦理過戶手續(xù),約定我們收不到該車輛的款項(xiàng),不過我們需要視同銷售,這樣我們提供車輛評估報(bào)告,在下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候填報(bào)未票收入,這樣的話產(chǎn)生的稅額,也是可以使用我之前期末留抵稅額的吧,還是說這部分稅額是單獨(dú)進(jìn)行繳納不能抵扣我的留抵稅額?
老師好,企業(yè)通過二手市場賣的車,現(xiàn)在的問題是:增值稅報(bào)表里面的收入和企業(yè)所得稅年度匯算里面的收入不一樣,差的就是二手車的收入,這個(gè)正常嗎?需要更正企業(yè)所得稅年度匯算報(bào)表里的收入嗎
老師,他計(jì)提電費(fèi),借管理費(fèi)用,帶主營業(yè)務(wù)成本,重回的時(shí)候是不是做主營業(yè)務(wù)成本,貸管理費(fèi)用。重新入賬,,借管理費(fèi)用,,帶銀行存款,
老師,對公賬戶上的錢是法人借給公司的,然后法人現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)一筆錢出來可以嗎
我問的是2026年的啊,政策就是在2026年實(shí)施的啊,老師你翻一下資料,再回答我的問題
實(shí)繳注冊資本,不涉及增值稅