您好計入勞務費,勞務費可以開具專票,支付的工資社保開具普票
你好老師,咨詢下。我們是用工單位,單位里有部分是本單位員工,還有一部分是勞務派遣員工。其中他們的工資都在本單位賬戶支出,就是勞務派遣員工的社保和公積金由勞務派遣公司繳納。那么這樣每個月的工資計提和社保計提怎么做分錄呀?
老師,請問下,我們是和勞務派遣公司簽的勞動合同在A公司上班,工資是勞務派遣公司發(fā)的,A公司付款給勞務派遣的工資的時候該怎么備注這筆款項?A公司收到勞務派遣公司開的發(fā)票稅收編碼是什么?怎么做賬務處理?
老師,我們是用工單位, 員工和勞務派遣公司簽訂合同的,我們付款應發(fā)工資+社保+管理費給勞務派遣公司,勞務公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務派遣公司開具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬,這種賬務處理怎么做?
老師請問,勞務派遣費和勞務管理服務費有區(qū)別嗎?我們是用工單位,勞務公司派遣一些人員到我們公司做普工,他們開來的發(fā)票是勞務管理服務費
老師:請問,勞務派遣公司,在業(yè)務經營中,用工單位正常對賬開票,勞務派遣工資正常交社保公積金發(fā)放工資,但是個稅由用工單位申報了,這種情況下,勞務派遣公司的員工工資社保公積金這成本能正常入賬抵扣成本嗎?
老師,銷售門窗公司包給客戶包裝,什么時候結轉成本?平時成本怎么歸集?
@董孝彬老師,那老師,廠家給我們開了五萬負數發(fā)票,我們要做賬嗎?別的老師別回答
超市進貨,由于供應商優(yōu)惠,贈送的牛肉湯20袋可要做入庫單,如何計賬
老師:新手上崗,一般納稅人,收到了專票,現(xiàn)在做分錄,我也不知道這張進項票本月需不需要抵扣,我該入到進項稅額下的哪個明細科目呢?
老師,5月份入賬當時開發(fā)票公司用二維嗎掃碼入賬,不顯示公司名,收錢做了無票收入,開發(fā)票也做了收入,款入了往來了,實際多做了收入,我怎么調這筆賬?
老師 請問一下 居間費打到個人或公司 稅費怎么算的 金額有點大哦
老師你好!請問我快賬財務軟件上利潤表跟資產負債表的數據會隨著我的憑票數據自動生成,但是現(xiàn)金流量表確沒有任何數據,我要收到填報也填不了,請問是軟件本身的問題還是我操作失誤的原因
老師 我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應發(fā)票提供給政府相應取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目,聯(lián)合社和合作社應如何做賬聯(lián)合社申請項本次總項目48萬,其中國家補助12萬,自籌資金36萬是由各個合作社自籌,這個自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣提現(xiàn)
老師,這道題選什么?
老師 我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社開票給聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應發(fā)票提供給政府相應取得本次補助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進行完成本次項目,聯(lián)合社和合作社應如何做賬聯(lián)合社申請項本次總項目48萬,其中國家補助12萬,自籌資金36萬是由各個合作社自籌,這個自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣體現(xiàn)
用工單位支付工資的話,勞務派遣單位只針對勞務費和社保開票就行
勞務派遣形式社保一般是是派遣單位繳納,用工單位只是發(fā)了工資形式,
勞務派遣員工工資雖實際由用工單位負擔,但基本都是通過派遣公司支付的,所以勞務派遣員工的個稅應該由派遣公司代扣代繳,用工單位無需為其代扣代繳個稅。 溫馨提示:如果派遣員工的工資是用工單位直接支付的,則用工單位需要為其代扣代繳個稅。
由勞務派遣公司代發(fā)工資,選擇差額計稅: 1、全額確認收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——簡易計稅 2、確認可扣減的成本費用及應交增值稅差額抵減: 借:主營業(yè)務成本 應交稅費——簡易計稅 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 3、實際繳納增值稅: 借:應交稅費——簡易計稅 貸:銀行存款 注:若由用人單位直接發(fā)放工資,勞務派遣公司僅就手續(xù)費確認收入,不涉及差額征稅。