稅局查到會叫補(bǔ)稅,還有滯納金的
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購進(jìn)的進(jìn)項稅也是抵扣了的,那我們還需要申報出口退稅嗎?是不是必須申報出口退稅? 如果不申報出口退稅有什么影響呢?
老師好,我們作為生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來料加工、一般貿(mào)易,同時還會直接進(jìn)口成品內(nèi)銷。請問關(guān)于來料加工生產(chǎn)時,會在國內(nèi)采購一些輔料,定期做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。因為我們還有進(jìn)口的成品內(nèi)銷會進(jìn)項抵扣,我們就將所有可以抵扣的進(jìn)項都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時,我們就沒有申請退稅了。這樣是否可以呢?
老師好,我們之前沒有出口現(xiàn)在有業(yè)務(wù)了要做出口了,商貿(mào)出口,請問退稅退的是什么稅,開出去不是免稅的嗎?難道是退進(jìn)項發(fā)票上的稅嗎?
老師,請問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報關(guān)單上金額是200萬元,但是沒有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報關(guān)單,但是沒有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
老師我們企業(yè)不是生產(chǎn)型企業(yè),是貿(mào)易型企業(yè),先出口一批貨物,美金已經(jīng)收到,進(jìn)項發(fā)票也拿到,我們公司現(xiàn)在需要做些什么,是開具增值稅專用發(fā)票對嗎,請問我們企業(yè)出口,進(jìn)項發(fā)票能抵扣嗎,出口能退稅嗎?我聽有些說法,貿(mào)易型企業(yè)只能退稅,進(jìn)項不能抵扣
老師,銷售門窗公司包給客戶包裝,什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本?平時成本怎么歸集?
@董孝彬老師,那老師,廠家給我們開了五萬負(fù)數(shù)發(fā)票,我們要做賬嗎?別的老師別回答
超市進(jìn)貨,由于供應(yīng)商優(yōu)惠,贈送的牛肉湯20袋可要做入庫單,如何計賬
老師:新手上崗,一般納稅人,收到了專票,現(xiàn)在做分錄,我也不知道這張進(jìn)項票本月需不需要抵扣,我該入到進(jìn)項稅額下的哪個明細(xì)科目呢?
老師,5月份入賬當(dāng)時開發(fā)票公司用二維嗎掃碼入賬,不顯示公司名,收錢做了無票收入,開發(fā)票也做了收入,款入了往來了,實(shí)際多做了收入,我怎么調(diào)這筆賬?
老師 請問一下 居間費(fèi)打到個人或公司 稅費(fèi)怎么算的 金額有點(diǎn)大哦
老師你好!請問我快賬財務(wù)軟件上利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)會隨著我的憑票數(shù)據(jù)自動生成,但是現(xiàn)金流量表確沒有任何數(shù)據(jù),我要收到填報也填不了,請問是軟件本身的問題還是我操作失誤的原因
老師 我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護(hù)項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社社需開票個聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進(jìn)行完成本次項目,聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬聯(lián)合社申請項本次總項目48萬,其中國家補(bǔ)助12萬,自籌資金36萬是由各個合作社自籌,這個自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣提現(xiàn)
老師,這道題選什么?
老師 我們是一個聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個合作社需國家管護(hù)項目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請,合作社開票給聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個合作社進(jìn)行完成本次項目,聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬聯(lián)合社申請項本次總項目48萬,其中國家補(bǔ)助12萬,自籌資金36萬是由各個合作社自籌,這個自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣體現(xiàn)
啊 那我該怎么補(bǔ)救啊
我剛說錯了、出口的業(yè)務(wù)沒開免稅票,只是做了免稅申報
開免稅發(fā)票的次月申報進(jìn)項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在只有更正申報了
沒開免稅發(fā)票怎么弄?
沒開免稅發(fā)票的就可以正常抵扣
我意思是沒開免稅發(fā)票,但是專管員讓做了免稅申報,他也沒說讓轉(zhuǎn)出進(jìn)項,我們也是第一次遇到 所以業(yè)務(wù)不熟練
在申報時,附表2進(jìn)項轉(zhuǎn)出對應(yīng)的免稅項目欄填進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額。
我們是3月份報的免稅收入申報,能在9月所屬起轉(zhuǎn)出進(jìn)項嗎?
不能,在3月申報的免稅,只能在3月進(jìn)項轉(zhuǎn)出
那如果做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,我是不是還得申請出口退稅,因為銷售出口貨物了
你是直接做了免稅申報,可以不退稅。要退稅就是勾選退稅,不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出
就是說雖然可以不退稅,但是進(jìn)項稅額也得轉(zhuǎn)出是嗎?
意思是做的免稅申報,進(jìn)項就不能抵扣要轉(zhuǎn)出。是出口退稅才可以勾選退稅
那假如做免稅申報的當(dāng)月進(jìn)項還沒取得,后來取得了再做轉(zhuǎn)出可以嗎
可以的,在取得的當(dāng)月申報時進(jìn)項轉(zhuǎn)出或者直接做不抵扣勾選,含稅做成本費(fèi)用
好的,謝謝,這個跨越時間久也沒事兒吧?因為近期公司還會再進(jìn)口一批當(dāng)時用于出口免稅貨物的成本票,我想收到后不抵扣,不知道稅務(wù)那邊認(rèn)不認(rèn)時間跨越這么久的
不客氣,祝你周末愉快!
間隔幾個月也可以是吧?
可以的,沒問題的哈